你好,一般計(jì)稅項(xiàng)目的是這么做的,抵扣只能在經(jīng)營地。
建筑業(yè)一般納稅人,開了外經(jīng)證也在外地預(yù)交了稅款,然后就是回本地申報(bào)余下的稅款了。下面問題來了,我在本地申報(bào)是有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額的,其實(shí)是可以不用交稅的,那我要怎么申報(bào)增值稅報(bào)表呢
老師,請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的(留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款),現(xiàn)在我開了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目,那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么,現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地,不需要預(yù)繳,直接征期申報(bào)就行
一般計(jì)稅項(xiàng)目,在外地有工地,有外管證,現(xiàn)在手上的留抵稅額超過了當(dāng)期要交的銷項(xiàng)稅,那是不是還是要在當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的稅款呀,抵只能在經(jīng)營地抵是嗎?
老師有個(gè)施工合同上邊寫的甲方供應(yīng)水電,這是不是也不能說明啥了,只能說明他提供水電。 另外這個(gè)項(xiàng)目是外地的,要在外地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)稅,如果進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的多了,還能留抵退稅嗎,或者不退留著繳稅了抵扣,謝謝
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
那也就是說,我在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的2%的是必須要交的,那如果最后項(xiàng)目結(jié)束還有留抵的怎么辦呢
繳納的,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣的也得繳納。
以后抵扣,回來自己申報(bào)抵扣。
以后抵扣?是可以抵扣到其它項(xiàng)目嗎?
是的是的,是這么理解的。
也就是說跨地經(jīng)營這2%的是必須要交的,如果在經(jīng)營地都抵了,那就是稅負(fù)2%是這樣理解嗎?
對的是的,可以這么理解的。
再問一個(gè)問題,就是分包款,在預(yù)交時(shí)扣除分包款(比如是5),我現(xiàn)在應(yīng)納稅額是10,那么我就結(jié)剩下的5來進(jìn)行預(yù)交2%,是不是在經(jīng)營地申報(bào)時(shí)還是按10來申報(bào),不能再扣除減去分包的,一般計(jì)稅只是在預(yù)交時(shí)可扣除,實(shí)際上在經(jīng)營地還是交了,是這樣理解嗎?
對的是的是這么做的,是這么理解的。
一般計(jì)稅再扣除分包的時(shí)候,只能在項(xiàng)目所在地,不能在企業(yè)所在地。
只是預(yù)交時(shí)扣除了,最后經(jīng)營地還是把扣除這部分還是交了(申報(bào)都是全額的),是這樣吧
只是說預(yù)交時(shí)可以少交點(diǎn),在經(jīng)營地有留抵的可以多抵扣點(diǎn),是吧
對的是的,可以這么理解的。