你好,之前你的應(yīng)收賬款是在哪個(gè)方向?貸方有余額嗎?
老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會(huì)計(jì)收到一筆款他做的是借銀行存款貸應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因?yàn)槭峭稑?biāo)保證金我就要退還給對(duì)方公司,那我是應(yīng)該做借銀行存款貸應(yīng)負(fù)賬款或者其他應(yīng)付款,如果我這樣子做的話,對(duì)之前的做的那個(gè)帳會(huì)不會(huì)有影響?
7月份掛了應(yīng)收帳款,再做筆借方:應(yīng)收帳款,我想知道她說的在做一筆應(yīng)收賬款是不是,借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款
老師,期初余額掛了應(yīng)收借方37900實(shí)際已經(jīng)到賬,現(xiàn)在我補(bǔ)記一筆借銀行存款貸應(yīng)收賬款?又多出來了一筆銀行存款,應(yīng)該怎么做?
2021.2月份做了一個(gè)分錄借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款是錯(cuò)誤的貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款,現(xiàn)在12月我怎么做分錄給他糾正過來,借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款(沖紅)讓后再做借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對(duì)外銷售價(jià)格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價(jià)格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
上月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個(gè)稅,怎么辦
老師,我們是一個(gè)賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個(gè)月才對(duì)賬開發(fā)票和打款,這種我什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
應(yīng)收在貸方
那你們單位支付出去錢,做你這個(gè)分錄可以的。
那這筆分錄我是做記賬還是付款
你好 付款 支付款項(xiàng)
7月份盧文麗的名字是誰錄的,掛了應(yīng)收帳款,再做筆借方:應(yīng)收帳款
她是這樣說的
你好,你的貸方應(yīng)收賬款是誰的,現(xiàn)在借方就寫誰的。
她的意思是讓我沖銷是吧
我不清楚你們具體的什么業(yè)務(wù),你知道這個(gè)什么業(yè)務(wù)嗎。
。。。和。。。通過法院打官司,工行7月份收到了13萬元貨款,你要在T+系統(tǒng)做未開票銷售收入憑證,借:銀行存款 。。萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入。。 貸:應(yīng)稅稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。。
然后7月份盧文麗的名字是誰錄的,掛了應(yīng)收帳款,再做筆借方:應(yīng)收帳款
然后就發(fā)了這個(gè)
之前掛在貸方應(yīng)收賬款分錄是怎么做的?
就是那個(gè)圖片
實(shí)際又把錢給對(duì)方了,做相反的分錄可以啊。
好的,謝謝老師
不用客氣 周末愉快