同學你好,與這前是一家公司么;之前收的款項是什么款項呢; 正常收到保證金 借,銀行存款 貸,其他應付款
老師就是我現(xiàn)在做帳,收到一筆款,然后我們之前的會計收到一筆款他做的是借銀行存款貸應收賬款貸方,現(xiàn)在收到一筆款,我這筆款,因為是投標保證金我就要退還給對方公司,那我是應該做借銀行存款貸應負賬款或者其他應付款,如果我這樣子做的話,對之前的做的那個帳會不會有影響?
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應付款這個科目怎么處理呀
之前為了跟銀行流水來平帳,我把所有的應收應付賬款都給平了。就是借銀行存款貸應收賬款,然后呢,現(xiàn)在這一筆錢剛剛回來。好比說是5000塊錢,那我就應該先把我之前平帳那一筆先沖5000,那不就是銀行存款借方負數(shù)嗎,然后我再把這5000塊錢給做進去,那實際上,其實我的銀行存款這樣子是沒有動的,是不是?但是我的賬面上現(xiàn)在就差這5000塊錢,怎么回事
請問一下老師,我們財務經理要求我們銀行存款每收到一筆錢,都要先做,借:銀行存款、貸:應收賬款,應收賬款借方明明沒有余額,還有每付一筆錢都要先做,借:應付賬款、貸:銀行存款,之前根本就沒做過這筆業(yè)務的賬,應付賬款借方也沒有余額,這樣做賬對嗎?
老師,母公司借款1000萬歸還銀行貸款,當時做的分錄是借:銀行存款貸:其他應付款 現(xiàn)在銀行貸款發(fā)放直接歸還母公司1000萬,我現(xiàn)在做的是借:其他應收款貸:銀行存款,那我能不能再做一個:借其他應收款 貸:其他應付款這樣夾賬一下
老師,我們去年房租沒收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調,(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調整合適,還是說不要去調整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉為固定資產?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
嗯,有的是之前就做過的,但是有幾家是之前沒有做過的。
同學你好,沒有做過的計入其他應付款;做的過還掛在原來的科目就可以;
在這邊之前的會計,他做的是借銀行存款貸應收賬款的貸方嗯,也是對的是吧?如果我這家單位之前沒有做過啊,那我就可以直接把它做成借銀行存款,貸其他應付款,如果之前做過我是不是還得還得按照之前會計的樣子去寫這個收到保證金的這個分錄
同學你好,在這邊之前的會計,他做的是借銀行存款貸應收賬款的貸方嗯,也是對的是吧?——可以的; ?如果我這家單位之前沒有做過啊,那我就可以直接把它做成借銀行存款,貸其他應付款,如果之前做過我是不是還得還得按照之前會計的樣子去寫這個收到保證金的這個分錄——對的;
好的,謝謝
不客氣的,祝您學習愉快