你好,你是指企業(yè)不確定成本具體金額,先按當(dāng)月實際發(fā)生暫估,次月成本實際支出確認(rèn)后,又沖回,重新確認(rèn)嗎?
我們是做直播的,上個月有筆支出是跟直播有關(guān)的,我這么做賬的:借主營業(yè)務(wù)成本3900,貸銀行存款3900,但是這個月又補了204的尾款,前面不知道還有尾款,但是后來又因為他們?nèi)蝿?wù)沒有及時完成,退回來了500塊錢,這種情況怎么調(diào)整以及做賬呢?麻煩老師幫我把具體的分錄寫下
老師,你好,我問一下,就是我去年計算成本時候,少計提了,今年補提,我怎么做分錄啊,我們是培訓(xùn)行業(yè),老師就是我們成本,之前是這樣做的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,然后把暫估轉(zhuǎn)到,應(yīng)付賬款-老師提成,用老師提成進(jìn)行發(fā)放,現(xiàn)在就是查,收入配匹表里面,發(fā)現(xiàn)成本計提少了
確認(rèn)了當(dāng)月有實際銀行流水支出的主營業(yè)務(wù)成本之后,又補計提,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 然后到了下個月又把上面這個補計提分錄沖銷掉。 請問這個補計提做賬有什么意義?不太懂這樣做賬的目的。請詳細(xì)解答。
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
師請問下原來會計在2021年9月份做了一個無票收入,可是9月份申報表里他沒有填寫這筆收入,然后等我接手后查看報表收入與賬上收入不一致,我就和他說了,他自查后說這比收入沒申報,然后他說把原來那個沖紅,然后他把10月份賬上又補做了一筆分錄沖紅9月份那筆分錄,然后12月份又重新開的同等金額的發(fā)票, 無票收入分錄 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 然后沖紅9月份無票收入的分錄 借應(yīng)收賬款(紅字) 貸主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 老師這種情況科目余額表也不平,我該怎么辦呢,蒙圈了,還請指點
公司買廠房100萬,契稅3萬,稅務(wù)系統(tǒng)做房產(chǎn)稅稅源采集時資產(chǎn)原值是按100萬還是按103萬錄?
老師,會計半夜開發(fā)票,被稅務(wù)局預(yù)警,這是真的么?
郭老師接,郭老師接,我們?nèi)ツ晔翘潛p的,有一個外管證預(yù)繳的所得稅,這個有抵嗎,是在哪里體現(xiàn),凈利潤會在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)嗎,本年利潤會減掉這部分嗎,可以給我分析下勾稽關(guān)系嗎
【單選】甲公司以一項長期股權(quán)投資與丙公司的一項其他權(quán)益工具投資、 一臺設(shè)備和一項專利權(quán)進(jìn)行交換。長期股權(quán)投資公允價值為92萬元:其他權(quán)益工具投資、設(shè)務(wù)和專利權(quán)的公允價值分別為20萬元、50萬元和30萬元。不考慮其他因素的影響,則甲公司換入設(shè)備的入賬價值為()萬元。 A.46 B.27 C.45 D.50
老師您好!請問一下三年后客房后補了一批布草,金額為28394元,我怎么入賬,開業(yè)的大貨入到周轉(zhuǎn)材料低質(zhì)易耗品,二級科目客房布草里的,后補的這批貨是要怎么做合理呢?謝謝老師回復(fù)
老師,我們公司和充電樁運營公司簽訂兩種不一樣的合同。兩輪電動車是電費+服務(wù)費合在一起結(jié)算,按照一度1.2元,四輪新能源汽車按照電費與服務(wù)費分開結(jié)算,電費按實際多少,服務(wù)費按合同約定,請問以上兩種方式,要如何開票呢?第一種要按13個點開電費發(fā)票,第二種按電費跟服務(wù)費分開按13和6開具發(fā)票嗎?
你好,請問,購的設(shè)備,電腦,需要安裝,和不需要安裝,怎么區(qū)分,做賬?
A公司目前還沒招聘員工讓B公司(不是勞務(wù)公司)員工給營運業(yè)務(wù)這個工資社保需A公司支付B公司這個怎么開發(fā)票簽訂相關(guān)協(xié)議?
物流輔助服務(wù)開票是幾個點的?
建筑預(yù)交增值稅,當(dāng)月如果進(jìn)項加上預(yù)交增值稅大于銷項,那么只做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸預(yù)交增值稅就可以嗎
是的,就是這樣。但我不太懂實際這樣做賬是為了什么。
因為沒具體看你們的賬務(wù)處理,推測應(yīng)該是預(yù)估成本,增加企業(yè)成本,盡可能讓企業(yè)報表體現(xiàn)真實,完整。