是,只做借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸預(yù)交增值稅就可以
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎? 進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項大于進項 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
本月有進項轉(zhuǎn)出,且銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄如下對嗎?第一筆可以不做嗎? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計提增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師好建筑行業(yè)異地項目,比如預(yù)繳增值稅7000.本月應(yīng)交增值稅2000. 預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅7000 貸:現(xiàn)金 7000; 最后結(jié)轉(zhuǎn)時:借: 應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2000 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 7000 分錄是這樣做的嗎?
各部門采購的固定資產(chǎn)必須填寫請購單,由固定資產(chǎn)管理員確認簽字對還是錯
無形資產(chǎn)在未完成階段加計扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計扣除200%嗎
下列使用公允價值計量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價值計量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了,這個月我該怎么調(diào)整分錄做回來
請問 項目包工頭預(yù)繳個稅到個人名下,現(xiàn)在對方會計要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個人,沒有發(fā)票,對方會計說可以預(yù)繳個稅,現(xiàn)在是個人經(jīng)營所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個人,個人不去稅務(wù)局代開發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個稅開了經(jīng)營所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請清楚這個事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個人交的保險365元,公司給他報銷,但是沒有發(fā)票,公司怎么入賬
來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費用-福利費到管理費用-福利費,放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報表要不要重新做?審計報告已經(jīng)出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號a公司進行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個配偶的名字,雙方都可以抵扣個稅專項扣除嗎