需要交稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交 這個是抵扣之后的金額
老師,2019 年年末有增值稅留抵1200元,2020年新建賬套期初余額表中留抵稅額在增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么走平?
老師期末留抵稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,到交增值 稅時怎么作賬
老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?
期末要是應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅余額在借方是不是代表有留抵稅額嗎
老師,增值稅申報表的期末留抵稅額,在賬上沒有轉(zhuǎn)出多交增值稅這個科目,但是金額和未交增值稅借方期末余額一直,這是什么情況呢?
老師好,我們醫(yī)院收到了供應(yīng)商的退款。銀行回單上寫的是退貨退款。借:銀行存款,貸方是那個科目呢?這種情況怎么做賬?
《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項(應(yīng)納)稅額之和是0.0,未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是5.34。這個怎么處理
老師,你好! 我們公司有限責(zé)任公司,注冊資金2000萬,股東沒有實繳完成注冊資金。4月份增資擴(kuò)股,新股東以30萬的價格購買大股東16%股份,注冊資金變成2400萬,新公司成立2年,去年年底才開始投入生產(chǎn),公司未分配利潤還是負(fù)數(shù),這個流程已經(jīng)完成。有涉及稅嗎?現(xiàn)新股東和大股東協(xié)商,以100萬的價格買大股東14%的股份,股權(quán)占比30%一共以130萬的價格購入。我們章程需要怎么修改內(nèi)容規(guī)避,還有這個更變需要繳納的稅。
盤點的實際庫存跟科目余額表不一樣,怎么調(diào)
企業(yè)收到2024年匯算清繳退稅,該怎么做會計分錄
老師好!離職補償金是否要交個稅?
關(guān)于拆分一個納稅主體的違法行為
老師, 為什么若財務(wù)杠桿系數(shù)為1,企業(yè)不存在財務(wù)風(fēng)險?
老師您好,請問一般納稅人企業(yè)向自然人借款,無發(fā)票,支付的利息如何做賬,自然人的稅負(fù)是怎樣的?謝謝
老師,您好!我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè),現(xiàn)在租賃了一個大樓,準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間,發(fā)生的基建費用,應(yīng)該怎么做賬?是按商業(yè)會計來做?還是建筑會計來做?