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老師,現(xiàn)在稅局給退留抵稅額,我的留抵稅額在應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅借方,收到退稅的分錄怎么做?

2022-03-29 11:45
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-29 11:45

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶4269 追問(wèn) 2022-03-29 11:49

還應(yīng)該有一步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅吧

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齊紅老師 解答 2022-03-29 11:51

好對(duì)的是的,這個(gè)是月末自己結(jié)轉(zhuǎn)年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以。

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快賬用戶4269 追問(wèn) 2022-03-29 11:52

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-03-29 11:55

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶4269 追問(wèn) 2022-03-29 11:55

老師,退回的稅,4月在申報(bào)表上怎么提現(xiàn)呀

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快賬用戶4269 追問(wèn) 2022-03-29 11:57

3月申報(bào)增值稅留抵?jǐn)?shù),4月就給退了,5月申報(bào)4的的增值稅時(shí)表怎么填

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齊紅老師 解答 2022-03-29 11:59

附表二里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有一個(gè)退增量留底。

頭像
快賬用戶4269 追問(wèn) 2022-03-29 12:00

填附表二,主表3月的留抵就沒(méi)了

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齊紅老師 解答 2022-03-29 12:03

哦對(duì)的是的沒(méi)有了,你主表里面的上期留抵抵扣的。

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借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-03-29
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-29
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
是的,您的分錄是正確的。
2024-04-10
可以的,可以這么做的。
2022-05-06
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