你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,2019 年年末有增值稅留抵1200元,2020年新建賬套期初余額表中留抵稅額在增值稅的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方,怎么走平?
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請(qǐng)問(wèn)期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
年底結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在貸方,但是賬上有留抵稅額 請(qǐng)問(wèn)期末在貸方的轉(zhuǎn)出未交增值稅 如何做賬 還需要在做分錄嗎
老師您好!我公司一般納稅人,2020年年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借方余額123,767.80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額 162,327.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸方余額 164,621.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額 126,062.13 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0 (結(jié)平之前余額113,558.93) 這是2020年底為止某一個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,2021年拿到我公司。 問(wèn)題1: 我們是代理記賬公司,上一年末未結(jié)平的21年 年初能結(jié)平嗎? 問(wèn)題2:應(yīng)交增值稅借方余額代表有留底稅額,年底轉(zhuǎn)出未交增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的話(huà)是不是不應(yīng)該有余額呀?上面余額對(duì)嗎?哪個(gè)科目的余額應(yīng)該得相等?謝謝您的回答
老師期末留抵稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,到交增值 稅時(shí)怎么作賬
肯定還是我沒(méi)找到門(mén),又發(fā)了一遍,不打擾您休息了,太晚了,我研究一下,明天找到門(mén)了再來(lái)打擾您一下,晚安!
發(fā)的截圖您看到了嗎?不好意這么晚打擾您休息,是不是我發(fā)的地方還是不對(duì),我在消息頁(yè)面發(fā)的
本月勾選的發(fā)票要做賬嗎,要結(jié)賬嗎,
別的公司通過(guò)公戶(hù)轉(zhuǎn)到我公司公戶(hù)兩萬(wàn),我轉(zhuǎn)給其他人私戶(hù)作為貨款使用,可以嗎
就是腸衣,灌香腸用的腸衣,
老師,公司注銷(xiāo),當(dāng)季余額表:其他應(yīng)付款比如10W,未分配利潤(rùn)-11W,清算表彌補(bǔ)以前年度虧損8W,這樣子清算所得為什么是10-8=2W?
公司首次添加員工信息是不是在電子稅務(wù)局扣繳端人員信息采集里,他們就可以專(zhuān)項(xiàng)附加扣除里選公司作為代繳義務(wù)人?
是不是法定節(jié)假日加班工資是平時(shí)的三倍 比如一個(gè)月開(kāi)2000加班就5000?謝謝
您是說(shuō)想從中找到什么自己想要的信息嗎?我被騙了正在執(zhí)行中,但是他說(shuō)虧了,沒(méi)錢(qián)還,我想找到他有錢(qián)不還的證據(jù),還是稅務(wù)問(wèn)題,倒逼他還錢(qián)
湖北省匯吉能源科技有限公司,老師麻煩您方便的話(huà)進(jìn)去看一下,我是真沒(méi)找到發(fā)截圖的門(mén)
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