可以呀,具體要咨詢你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,他們會通知你退稅的
老師,如果我們公司沒有業(yè)務(wù)了,但是因為供應(yīng)商開票比較晚,導(dǎo)致我們前期交稅,后期產(chǎn)生了留抵稅額,這個留抵稅額可以退嗎
老師你好,我想請問一下,我們公司是商貿(mào)企業(yè),采購一批貨物,收到進項發(fā)票沒有認證,然后又把這批貨物銷售出去了,賬上是有留抵稅可以抵扣的,所以我沒有認證發(fā)票,但是也導(dǎo)致賬上沒有這一類商品,如果我認證了,留抵稅額不是越來越多嗎?(我認證發(fā)票的時候是:借:庫存商品,借:應(yīng)交稅額——應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款)
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,如果所屬期的內(nèi)銷比較多,進項抵銷項之后,沒有留底稅額,也就是當(dāng)期應(yīng)納稅額大于零,需要繳納增值稅,還需要計算免抵退稅額嗎?這樣的話,肯定要交稅,不用退稅了。
老師,我們公司截止目前增值稅還有3萬多的留抵稅額,是因為之前有一個月開錯票但是沒有多余發(fā)票紅沖導(dǎo)致的,如果本月還沒有抵扣完,后面該怎么處理
我公司是一家生產(chǎn)出口企業(yè),既有內(nèi)銷也有出口業(yè)務(wù),去年因享受了留抵退稅政策后導(dǎo)致進項稅額所剩無幾,但是去年的出口業(yè)務(wù)還有一部分沒有辦理出口退稅,請問老師我們?nèi)ツ隂]辦理出口退稅的業(yè)務(wù)是否還可以辦理出口免抵稅?是否會因為進項稅額已辦理留抵退稅而不能辦理出口免抵
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個月有兩張銷項發(fā)票做賬了,月初也申報了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,B平臺按以銷售價減成本價的差額開具6點稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價:借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對某公益性組織捐贈現(xiàn)金,A供應(yīng)商對B的這次捐贈提供貨物贊助,以在B平臺銷售的貨物按成本價開票給A,不打款,抵贊助款,請寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
好的,謝謝,打12366應(yīng)該可以咨詢吧
我們這邊不行,退不了
好吧,我們這里會直接聯(lián)系我們,不過我還是建議你咨詢你們專管員,或去大廳詢問