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我們賬上有筆付給供應(yīng)商的貨款,比實(shí)際來貨多付了幾千元,現(xiàn)在也沒有再拿貨了,這個錢也要不回來了,需要什么手續(xù)把它轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出?

2021-09-03 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-03 10:32

您好 可以相關(guān)經(jīng)手人員寫說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字審批

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快賬用戶3788 追問 2021-09-03 10:33

只要寫說明簽字就可以了?

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齊紅老師 解答 2021-09-03 11:01

只要寫說明簽字就可以了 是的

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您好 可以相關(guān)經(jīng)手人員寫說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字審批
2021-09-03
您好同學(xué),如果您公司和該供應(yīng)商還有往來的話,可以按發(fā)票金額入賬,多出來的掛在往來賬上。要是沒有的話建議您退票,重新開具,按照實(shí)際結(jié)算金額開具
2024-01-11
收到貨了的話,同學(xué)您好,一般可以付款記錄正常入賬,沒票需納稅調(diào)整 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除
2022-10-01
你好,分開開具根據(jù)報(bào)關(guān)單,500后再開1000這樣配單
2025-04-25
首先,明確當(dāng)時的對沖處理: 當(dāng)時子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對沖結(jié)清,說明在那個時點(diǎn),對相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因?yàn)檫@屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表)。
2024-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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