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老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因?yàn)檫@家公司需要發(fā)電機(jī)我們將我們公司一臺(tái)二手發(fā)電機(jī)以4萬賣給了對(duì)方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對(duì)賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對(duì)方也沒有要我們開發(fā)票?

2021-09-01 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-01 18:22

你好 ;? ?你這個(gè)發(fā)電機(jī)你是做了固定資產(chǎn)? 也 折舊的 嘛 ?這樣好判斷科目? 都必須要雙方開票哈 。不然你門 這個(gè)不好處理稅前扣除的?

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快賬用戶6829 追問 2021-09-01 18:23

做了固定資產(chǎn)和折舊,對(duì)方不要我們開票他也不愿意過賬

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齊紅老師 解答 2021-09-01 18:29

?你好 ;? 那看你們自己 ; 你就自己做賬? ? ? 這個(gè)材料也得開20萬發(fā)票給你的。 不然你所得稅會(huì)多繳納的??

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你好 ;? ?你這個(gè)發(fā)電機(jī)你是做了固定資產(chǎn)? 也 折舊的 嘛 ?這樣好判斷科目? 都必須要雙方開票哈 。不然你門 這個(gè)不好處理稅前扣除的?
2021-09-01
你好,是需要的呢,稍等我這邊寫一下發(fā)給你
2024-02-20
同學(xué)你好 1.對(duì)的 2.掛靠的也得做成你們自己的項(xiàng)目然后掛靠方給你開發(fā)票你做成本
2022-11-08
借銀行存款3 貸其他應(yīng)付款3 借銀行存款3 貸短期借款3 借其他應(yīng)付款3 貸銀行存款3 借銀行存款20 貸預(yù)收賬款20 借庫(kù)存商品22 貸銀行存款22 借預(yù)收賬款20 銀行存款5 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25,這一步,正常來說你們只需要開22才對(duì),關(guān)稅和增值稅的發(fā)票海關(guān)會(huì)開給對(duì)方 借銀行存款2? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2
2021-10-13
你好? ? 那你? ? 原來的科目 :借 應(yīng)付賬款 27萬 貸應(yīng)收賬款 27萬? ? 然后 應(yīng)收賬款借方還有 8萬? 到時(shí)做壞賬處理。? 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款??
2021-07-15
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