你好,這個(gè)月紅沖開紅字發(fā)票。
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開了張1600,開錯(cuò)的票票面上寫了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,12月開開票人員開重了一張票,忘記作廢了,那我12月就只能按照開了兩張的票交稅唄,1月份我們現(xiàn)在因?yàn)橐咔檫€不能出門,也開不了負(fù)數(shù)發(fā)票,2月份再開負(fù)數(shù)可以嗎?
老師好請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,七月份開出的普通發(fā)票因?yàn)殚_錯(cuò)了,忘記作廢了,又開了一張,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)了重復(fù)發(fā)票,這種情況怎么樣處理
請(qǐng)問(wèn)老師,我在12月份開具的發(fā)票其中有一張重復(fù)開具未作廢,現(xiàn)在1月份發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,怎么申報(bào)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一個(gè)公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不同。通過(guò)的情況,這種情況又怎么處理嘞?
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
關(guān)鍵是我開錯(cuò)的這張因?yàn)橐_發(fā)票之前要打東西沒(méi)打出來(lái),所以發(fā)票放機(jī)器里打出來(lái)的是要打印的東西,發(fā)票上沒(méi)有金額,是一些看不清的東西
紅沖之后賬務(wù)怎么處理
你好,那你現(xiàn)在能打印出發(fā)票來(lái)嗎?打出來(lái)不就可以了。
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
像這種情況,收入已經(jīng)入賬了,還需要紅沖作賬嗎,是不是在開票軟件中紅沖就可以
開了紅字發(fā)票就得沖你的收入,要不你賬上的收入就多了。
因?yàn)橹貜?fù)開票,其中一張沒(méi)有作廢,,現(xiàn)在賬務(wù)是正確的,只是申報(bào)表中有誤,再入收入,那不收入真多了嗎
好,那你之前申報(bào)了增值稅的銷售額,你賬上沒(méi)有做收入嗎?
做了,申報(bào)按賬面來(lái)的,但因?yàn)槎惐P被鎖,去稅務(wù)處理時(shí)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,我就把開票當(dāng)月稅務(wù)報(bào)表按多開一張發(fā)票額申報(bào)了,先把盤解開,然后才能開紅字發(fā)票
那你是不是需要做一個(gè)紅字發(fā)票的收入?
是的老師
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。 2021-09-01 16:16 這個(gè)就是沖收入的