你好,這種情況呢,咨詢下12366或者當(dāng)?shù)囟惥?/p>
您好,老師,小規(guī)模開具普通發(fā)票,一張發(fā)票開具了有1%和3%的稅率,而且發(fā)票是上個(gè)月開具的,已經(jīng)收不回了,請(qǐng)問這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師好請(qǐng)教個(gè)問題,七月份開出的普通發(fā)票因?yàn)殚_錯(cuò)了,忘記作廢了,又開了一張,現(xiàn)在稅務(wù)出現(xiàn)了重復(fù)發(fā)票,這種情況怎么樣處理
小規(guī)模納稅人在2023年1月9日以前開具了3%的增值稅普通發(fā)票,在發(fā)票不能追回的情況下怎么多賬務(wù)處理呢,季度報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫?
老師,請(qǐng)問一下,一個(gè)公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不同。通過的情況,這種情況又怎么處理嘞?
老師,請(qǐng)問一下,一個(gè)小規(guī)模公司,他既開了3%的增值稅普通發(fā)票,又開了1%的普通發(fā)票,然后在申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不同。通過的情況,這種情況又怎么處理?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
我再問,求您不要接啊
好的,好的,給您造成困擾,實(shí)在不好意思