你好 這樣做是可以的?
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(fèi)(含代收電費(fèi))收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -其他應(yīng)付款 -應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸-銀行存款 2、代收電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄:借-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 借-其他應(yīng)付款 貸-應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 煩請(qǐng)老師,幫我看看這樣做對(duì)嗎?
我公司收到一張開技術(shù)服務(wù)的專票,我這樣做的分錄:借:管理費(fèi)用94339.62 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5660.38 貸:其他應(yīng)付款-甲公司100000.這樣做對(duì)嗎?
我公司是做電力工程設(shè)計(jì)等的公司,現(xiàn)收到我公司給客戶提供技術(shù)服務(wù)的專票,那我做的分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)566.04 貸:其他應(yīng)付款 10000.這樣做對(duì)嗎
老師,我們支付勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費(fèi),再勞務(wù)派遣公司支付工資給員工,收到這樣一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,借:管理費(fèi)我哦-勞務(wù)費(fèi)20378.57,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6.43貸銀行存款20385這樣嗎
老師收到23年房租費(fèi)發(fā)票10萬元,分錄這樣做對(duì)嗎?借管理費(fèi)用95238.09,應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項(xiàng)稅額4761.90貨其他應(yīng)付款100000
老師,定額小規(guī)模如何開具1%的普票,系統(tǒng)里面只能選3%么
老師外賬代賬股東報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)他都記欠別人款,有欠個(gè)人有欠公司,實(shí)際上股東報(bào)銷的單據(jù)他都用現(xiàn)金給過錢了,現(xiàn)在外賬上有不少這種錢款,怎么處理一下啊
老師,我們出口了一批鮮橙,報(bào)關(guān)行報(bào)的商品名稱及規(guī)格型號(hào)是鮮橙冷藏保鮮|鮮橙|一級(jí)|無品牌|秭歸縣屈姑食品有限公司|30個(gè)/箱,我們供應(yīng)商怎么給我們開票寫商品名稱呢,謝謝
23年法人分紅的分錄是借 其他應(yīng)付款 貸 應(yīng)付利潤(rùn) 借應(yīng)付利潤(rùn) 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),現(xiàn)在要沖減這個(gè)憑證分錄怎么寫啊
對(duì)于債權(quán),股權(quán),(上市非上市),轉(zhuǎn)讓和利息股息的征免怎么樣理不順,記這個(gè)忘那個(gè)
如果現(xiàn)在已經(jīng)出口了的貨,能否收結(jié)匯人民幣,或者以后出口貨物,是否能收人民幣?實(shí)操如何操作?
一般納稅人運(yùn)輸公司,開運(yùn)輸票,都是電車沒有油車所以取得的是電車的充電費(fèi)發(fā)票,按照什么比例扣除沒有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,我看我們?nèi)ツ陼?huì)計(jì)報(bào)的稅,有期末留底,我這今年報(bào)的都是0是不是不對(duì)啊。我們沒有業(yè)務(wù)
1900萬原材料存貨兌換盤扣900萬,可以不做收入嗎
老師好,我們是酒店行業(yè),我們?cè)跀y程上的收入,攜程把費(fèi)用扣了,但是費(fèi)用發(fā)票要下個(gè)月才開給我,我怎么做會(huì)計(jì)分錄呀!
謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!