是的,據(jù)實那樣做的,當年的費用

你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
我公司收到一張開技術服務的專票,我這樣做的分錄:借:管理費用94339.62 應交稅費-增值稅(進項稅額)5660.38 貸:其他應付款-甲公司100000.這樣做對嗎?
老師 我交了一年的房租120000 收到了專用發(fā)票 請問我做賬借:預付賬款 應交稅費-進賬 貸:銀行 月末借:管理費用貸預付 請問進項稅這樣處理對嗎
老師收到23年房租費發(fā)票10萬元,分錄這樣做對嗎?借管理費用95238.09,應交稅費一進項稅額4761.90貨其他應付款100000
老師我開了一張房租費發(fā)票10萬,款末收,借其他應收款10萬貸其他業(yè)務收入95238.10 應交稅費(銷項)4761.90這樣對嗎
老師 居間費的限額比例是多少?我現(xiàn)在有一份總合同金額的11% 這個合理嗎
比如房地產公司A沒有施工資質,讓B去競標,成功后房地產A自己找人施工,成功后B公司叫A公司支付競標及資料費,這個賬務怎么處理。房地產A還有關聯(lián)貿易公司(主要采購)C和另外一個勞務公司D。賬務可以借助另外兩個公司來做,選哪個公司怎么做呢
老師你好,這是我們廠房25.7-25.10月份的電費賬單,剛好25.10月我們和別人簽合同,用10月份的數(shù)據(jù)對比前幾個月的數(shù)據(jù),看看優(yōu)惠了多少?
房土稅一年征收倆次,稅款分別怎么計算
2022年12月1日,采取預收款方式銷售產品,當日預收款合計90.4萬元,出具收款收據(jù),貨物未發(fā)出,該坯產品與2023年2月18日發(fā)出,補售差額款22.6萬元,并開具專票,分錄 借銀行存款22.6 貸主營業(yè)務收入20 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額2.6 這個分錄更正分錄怎么做
車間的公攤費用屬于哪些
老師,一個區(qū)級管委會有8個下屬國企,現(xiàn)在要統(tǒng)計他們總體債務情況,咋著手?他們總體可以以集團公司的模式做合并報表嗎
老師,臨時小時工勞務費,一月不夠400,需要在個稅申報嗎?
老師,我第三季度在異地施工申報個稅,新添加人員按首次入職添加的,我現(xiàn)在想把第三季度的異地工資更改到本地申報,我怎么操作,把異地人員都改為離職,扣除標準改為不扣除,收入都改為0,本地還能用首次入職人員添加嗎,本地修改要改三季度還是從這個月報上也行
小規(guī)模納稅人的時候取得專用發(fā)票,后面變成一般納稅了能抵扣小規(guī)模納銳人時取得的專票么
我們是生產型廠房租賃都走管理費用
車間的房租計入制造費用
好的謝謝老
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。