你好,具體文件還沒有出臺(tái)什么時(shí)候開始施行。主要查的就是通過發(fā)票,還有各個(gè)部門之間數(shù)據(jù)的綜合,比如銀行工商等部門企業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù),來比對(duì)你公司有沒有相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
你好,老師,請(qǐng)問一下金蝶K3wise自制入庫成本,每次自己弄數(shù)據(jù)感覺都不是很準(zhǔn)確,因?yàn)閱蝺r(jià)有些是好久之前的了,都是用表格查找以前的表格里面的數(shù)據(jù)填的,有沒有什么別的辦法可以讓正確率高一些呀? 另外就是每次盤點(diǎn)的時(shí)候,盤點(diǎn)前導(dǎo)出來的庫存跟實(shí)際盤點(diǎn)出來的差異都很大,主要是成品占多數(shù),而且基本上是盤虧了,出現(xiàn)這些問題我們應(yīng)該如何去查找原因呢?或者有沒有什么好一點(diǎn)的操作方法,可以讓盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的差異容易查出來呢?麻煩老師幫忙解答下,謝謝!
請(qǐng)問老師,金稅四期什么時(shí)候開始施行,還有金稅四期主要查什么的,麻煩請(qǐng)老師用通俗易懂的給講下,不套照著文件的,我有點(diǎn)看不懂,謝謝老師
請(qǐng)問老師,自己在公司上班,但公司想把我的會(huì)計(jì)證拿去掛靠在老板的另一家房地產(chǎn)公司辦理資質(zhì)用,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,辦稅人都不是我,請(qǐng)問這樣做對(duì)我來說有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有掛靠是不只是拍照上傳要建設(shè)局,證書原件還是在我手里呢?第一次聽說這個(gè),我也不懂,麻煩老師解答下,謝謝!
老師,之前我們是小規(guī)模納稅人,只用過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目,請(qǐng)問一般納稅人有進(jìn)銷項(xiàng),應(yīng)該怎么做?請(qǐng)老師不要照搬百度的內(nèi)容哈,我查了沒看明白,一步一步的應(yīng)該怎么做,比如只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,比如進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,繳納的時(shí)候麻煩老師理一個(gè)清晰的思路,感謝,除了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)銷項(xiàng)稅額,其他應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目我都不熟悉,什么時(shí)候用轉(zhuǎn)出未交,還有未交增值稅
老師請(qǐng)問,我司是一般納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,大多數(shù)的業(yè)務(wù)是免稅項(xiàng)目,現(xiàn)想將一套自用的辦公室出售給個(gè)人(此辦公室購買時(shí)房款100萬,增值稅9萬,開的是普票,沒有抵扣增值稅),請(qǐng)問:1、出售的流程是什么樣的;2、我司都需要繳納哪些稅;3、我司怎么開票,是自己開,還是去稅局代開,開幾個(gè)稅點(diǎn);4、我司怎么做分錄;麻煩老師詳細(xì)的說下,謝謝!
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬???
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機(jī)構(gòu)呢
老師,之前公司做的賬目,是按照比如個(gè)稅申報(bào)1月所屬期,按照12月發(fā)放的工資2月去申報(bào),這個(gè)要怎么調(diào)整回來?工資和個(gè)稅、社保不在同一個(gè)月,這樣的工資表是不是要改過來才行
老師您好,我給客戶轉(zhuǎn)的傭金怎么能夠抵扣,她給我開不了發(fā)票
老師,新辦的個(gè)體,稅務(wù)登記在哪里做
老師麻煩問一下上個(gè)月抵扣的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要紅沖,我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是改上個(gè)月的增值稅報(bào)表,
如果是不開票呢?還有主要還是查票嗎?如果不開票的收入,這些也會(huì)重點(diǎn)查嗎?私戶查嗎
查的,不開票你有企業(yè)經(jīng)營就會(huì)有上下游企業(yè),總會(huì)取得發(fā)票的。私戶也會(huì)查,只要與公司相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)都會(huì)綜合進(jìn)行比對(duì),看你公司是否存在風(fēng)險(xiǎn)
那如果公司和個(gè)人簽合同,那個(gè)個(gè)人不交稅,公司會(huì)受到波及嗎
應(yīng)該來說,與個(gè)人簽合同需要他提供發(fā)票500元以下的例外,如果你公司是銷售方,你把東西賣給個(gè)人的話,你可以做不開票收入。