你好,領(lǐng)取備用金, 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 報(bào)銷的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
另外這個(gè)500的現(xiàn)金又用來買了500的辦公品怎么做分錄?另外這個(gè)500的現(xiàn)金又用來買了500的辦公品怎么做分錄。用退回時(shí) 借庫存現(xiàn)金 貸累計(jì)盈余 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借資金結(jié)存 貸財(cái)政撥款結(jié)余 購買辦公用品 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸庫存現(xiàn)金 預(yù)算會(huì)計(jì)做分錄: 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存 這個(gè)方法算賬為啥還負(fù)五百?
老師,請(qǐng)問我在一月份的時(shí)候把同事領(lǐng)取備用金購買商品做了其他應(yīng)收款科目,二月份的時(shí)候同事把備用金購買的東西開了發(fā)票,因?yàn)檫@個(gè)備用金是代客戶購買的產(chǎn)品,我現(xiàn)在需要怎么處理記賬憑證
領(lǐng)取備用金用于購買活動(dòng)物品,買完報(bào)銷時(shí)退回多余備用金,這怎么做賬呢
老師,員工拿備用金購買物資,實(shí)際拿發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候,怎么操作,還是要對(duì)公轉(zhuǎn)賬給員工如果備用金只有1500元,活動(dòng)物資需要1萬5,這時(shí)就可以賬戶提取備用金了是吧。
12月做活動(dòng)銷售貨物的同時(shí)配送了500件贈(zèng)品給客戶用于贈(zèng)送給小區(qū)的業(yè)主,這些贈(zèng)品的成本價(jià)格是1858.4,1月份活動(dòng)結(jié)束后退了100件贈(zèng)品回來,退回的贈(zèng)品成本價(jià)是375.22,退回的贈(zèng)品怎么入賬呢
老師,前一個(gè)會(huì)計(jì)固定資產(chǎn)折舊這一塊賬很亂,尤其是確定了原值,殘值率5%,折舊年限,但是單月折舊比正確的數(shù)小,有的大,現(xiàn)在有這么個(gè)問題,房屋折舊年限按20年算的話,上個(gè)月就到期了,但是殘值額差不多占原值30%,這種情況我是該繼續(xù)折舊知道殘值率5%左右還是說時(shí)間到了就停止折舊
老師,生產(chǎn)工人的報(bào)銷,都是給公司買的工廠用的小零件啥的 幾千塊錢 計(jì)入:制造費(fèi)用-修理費(fèi)行嗎 還是計(jì)入哪里?
老師,物權(quán)的變動(dòng)是指什么?所有權(quán)的變動(dòng),抵押權(quán),質(zhì)權(quán),留置權(quán),用益物權(quán),擔(dān)保物權(quán),地役權(quán),居住權(quán),我看著亂成一鍋粥
你好老師,你向我們這個(gè)白酒制造業(yè)里面有很多過時(shí)的,這個(gè)包裝物東西都不太值錢,就是數(shù)量比較大,我這個(gè)平時(shí)怎么慢慢處理呀?還是九幾年的東西呢
我公司一員工借了我公司12萬,后來他以辦公家具并開具發(fā)票后抵扣了我公司13萬,我公司還差他1萬,請(qǐng)問我要如何做這筆分錄,直接借其他應(yīng)收款12,貸銀行12。抵扣家具時(shí),直接借:辦公費(fèi)13,貸:其他應(yīng)收12,銀行1,這樣可以嗎
老師,有數(shù)據(jù)的公司,怎么注銷,有哪些步驟? 公司轉(zhuǎn)個(gè)個(gè)人怎么轉(zhuǎn)讓,有未分配利潤怎么分配
房租和財(cái)務(wù)軟件使用費(fèi)是當(dāng)月取得,就當(dāng)月要攤銷嗎?
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,有一個(gè)不該抵扣的,上月抵扣了,這個(gè)月怎么調(diào)整呢?
董老師,關(guān)于那天您說的,固定工資的人員您是把一年的個(gè)稅算好了,稅前多少工資就每月申報(bào)多少,應(yīng)付工資不會(huì)有余額。那算出的這塊個(gè)稅是一次性計(jì)入營業(yè)外支出嗎? 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交個(gè)稅 ,其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 。這些科目的余額,后續(xù)真是繳費(fèi)時(shí)逐步減少,最后平掉嗎?
老師你好,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),匯算清繳怎么抵扣