久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

另外這個500的現(xiàn)金又用來買了500的辦公品怎么做分錄?另外這個500的現(xiàn)金又用來買了500的辦公品怎么做分錄。用退回時 借庫存現(xiàn)金 貸累計盈余 預(yù)算會計做分錄: 借資金結(jié)存 貸財政撥款結(jié)余 購買辦公用品 借業(yè)務(wù)活動費用 貸庫存現(xiàn)金 預(yù)算會計做分錄: 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存 這個方法算賬為啥還負五百?

2020-12-02 21:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-03 09:14

你好! 購買時,做的分錄是對的 退回時,如果是跨期退回分錄做的也是對的

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 09:15

如果是當(dāng)月退回 借業(yè)務(wù)活動費用 貸庫存現(xiàn)金 預(yù)算會計做分錄 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存

頭像
快賬用戶3666 追問 2020-12-03 09:15

那為啥是負五百

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 09:16

你好!哪個科目是負數(shù)呢

頭像
快賬用戶3666 追問 2020-12-03 09:21

支出的時候,顯示是負五百

頭像
快賬用戶3666 追問 2020-12-03 09:24

從科目余額表哪里看出來的

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 09:30

期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,分錄做的是對的,沒有影響的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好! 購買時,做的分錄是對的 退回時,如果是跨期退回分錄做的也是對的
2020-12-03
同學(xué)你好 1、把預(yù)算分錄沖回。 2、借財政撥款收入貸其他應(yīng)付款
2023-01-16
你預(yù)算會計都是計入支出的,財務(wù)會計調(diào)整處理就可以了,可以的,沒問題。
2021-01-06
你好你描述了這么多內(nèi)容嗎?
2023-11-20
殘料,財務(wù)會計 借,銀行存款1500-800 貸,待處理財產(chǎn)損益700 預(yù)算會計 借,資金結(jié)存1500 貸,其他收入1500 借,其他支出800 貸,資金結(jié)存
2020-12-28
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×