10 月可以按你的思路操作,核心是補(bǔ)提小規(guī)模增值稅、按受益期攤成本。 先沖 8-9 月預(yù)收 640 萬(wàn),確認(rèn)不含稅收入約 621.36 萬(wàn),補(bǔ)提增值稅 18.64 萬(wàn); 攤銷(xiāo) 8-9 月成本約 101.66 萬(wàn),收到 495 萬(wàn)專(zhuān)票時(shí)確認(rèn) 40.05 萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。
我是公司法人,工商局已經(jīng)銷(xiāo)戶(hù),如果銀行沒(méi)有銷(xiāo)戶(hù)對(duì)法人有什么潛在風(fēng)險(xiǎn)嗎,
老師您好,公司之前是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,這季度改成小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則了,報(bào)財(cái)報(bào)的時(shí)候提醒本年累計(jì)不對(duì)咋回事啊
老師,我們公司的其他應(yīng)付款金額太大,都是由控股公司來(lái)轉(zhuǎn)款維持經(jīng)營(yíng)的,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)大不大,老師該怎么對(duì)應(yīng)呢
老師您好好!公司的小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售眼鏡商店租的門(mén)市房年租金5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)11月份才能付這個(gè)房款,我現(xiàn)在可以預(yù)提費(fèi)用5萬(wàn)元嗎?等下個(gè)月發(fā)票開(kāi)回來(lái)再附件 這樣三季度能降低點(diǎn)利潤(rùn),如果都趕到年末交這個(gè)費(fèi)用,有可能前期交的所得稅涉及到退稅挺麻煩的,想現(xiàn)在預(yù)提費(fèi)用 老師如果可以的話(huà)是借管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。做分錄還是怎么樣寫(xiě)
老師,你好,公司全部承擔(dān)的社保申報(bào)三季度職工薪酬時(shí)應(yīng)該個(gè)人部分應(yīng)該扣出來(lái)嗎?
哪位大神再幫我解答一個(gè)問(wèn)題可以嗎?問(wèn)了好多遍都沒(méi)解決好苦惱??!其他應(yīng)付款借貸方向不平,這怎么辦?我把其他應(yīng)付款明細(xì)發(fā)給你幫我看下
企業(yè)所得稅,利潤(rùn)表第一季度交了稅,第二季度沒(méi)交,第三季度利潤(rùn)也是負(fù)數(shù),但發(fā)現(xiàn)第一季度利潤(rùn)總額有增加(有改錯(cuò)賬),三個(gè)季度拉通算,還是有多交,請(qǐng)問(wèn),如果現(xiàn)在我更改第一季度利潤(rùn)表,會(huì)補(bǔ)交稅嗎?
殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表,是不是所屬期是今年1-12月,取數(shù)是取2024年的個(gè)稅申報(bào)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在政策,企業(yè)所得稅稅率是多少了?
2020年已經(jīng)確認(rèn)成本的發(fā)票(普票),現(xiàn)在發(fā)生貨物質(zhì)量問(wèn)題退回,對(duì)方紅沖了發(fā)票,我公司要怎么處理?
這是當(dāng)是8月和9月預(yù)收
這個(gè)正常做預(yù)收就可以
我就直接沖掉預(yù)收,在確認(rèn)不含稅的預(yù)收和銷(xiāo)項(xiàng)稅
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
就是按照對(duì)應(yīng)的490萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票來(lái)確認(rèn)508萬(wàn)的收入的,剩下的收入放在11月同步進(jìn)項(xiàng)115萬(wàn)來(lái)確認(rèn)收入的,說(shuō)白了,10月交1萬(wàn)多增值稅,11月在交1萬(wàn)不到的增值稅,這樣的思路
收入不是要后面跟成本同時(shí)在確認(rèn)嗎?
是的 你要結(jié)轉(zhuǎn)成本
10月確認(rèn)8-10月收入和成本,后面11月就正常確認(rèn)11月的
前面一次都確認(rèn)了收入,后面每月只確認(rèn)成本嗎?我是每月確認(rèn)收入和成本的
同學(xué)你好 收入和成本是一塊的哦
收入和成本是要每月確認(rèn),我知道,我的意思是:8-9月預(yù)收沒(méi)計(jì)提稅費(fèi),在10月把8-9月預(yù)收做負(fù)數(shù),重新在做不含稅的預(yù)收和增值稅
這里不能先都確認(rèn)收入,先確定不含稅的預(yù)收,下一步在確認(rèn)每月收入和成本
同學(xué)你好 這個(gè)可以的