你好 其他應(yīng)付款是你們欠別人的嗎
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時(shí)沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬,我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,工程行業(yè),分包公司,老板想清理以前賬,掛了很多其他應(yīng)付,清0。借:其他應(yīng)付0元,借:壞賬損失,貸:應(yīng)收賬款(把其他應(yīng)付款余額調(diào)到這邊),這個(gè)分錄可以嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益有什么變化?
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,收據(jù)分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費(fèi)沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據(jù)入賬,每月收據(jù)的分錄: 借:其他應(yīng)付款-電費(fèi),貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個(gè)“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”轉(zhuǎn)到“管理費(fèi)用-電費(fèi)”嗎?分錄:借 管理費(fèi)用-電費(fèi),貸 其他應(yīng)付款-電費(fèi)。 然后匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,再納稅調(diào)增? 還是就把“其他應(yīng)付款-電費(fèi)”這個(gè)借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調(diào)整了。 老師,哪種好呢?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
我們分包公司用其他應(yīng)付做工資成本。
老師,這個(gè)分錄對于分包公司,合理?
不合理 借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 才是
應(yīng)收賬款是總包公司,我們分包公司開票給總包公司,其他應(yīng)付與應(yīng)收賬款有關(guān)系呀,之前老師說過可以這樣對沖。
其他應(yīng)付和應(yīng)收賬款對沖后,借貸不平,所以做了壞賬損失
營業(yè)外支出
做了營業(yè)外收入,有余額,結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)會(huì)發(fā)生變化?
各自清理各自的這個(gè)其他應(yīng)付款二級科目不一樣吧,不是一個(gè)業(yè)務(wù)的吧。 借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款,借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
我們財(cái)務(wù)經(jīng)理要求把其他應(yīng)付與應(yīng)收賬款對沖
他兩個(gè)是同一個(gè)客戶嗎?
二級科目不一樣,但是同一個(gè)工程項(xiàng)目
可以這樣理解,應(yīng)收賬款是公司,其他應(yīng)付是工人工資,但是實(shí)際發(fā)生在同一個(gè)項(xiàng)目地點(diǎn)
你好,你們是委托發(fā)工資嗎?
是委托發(fā)工資的話可以這么做的。
現(xiàn)在主要把其他應(yīng)付清掉。
前提是你們得有委托書啊。
工程合同,交印花稅那個(gè)?有
我們委托包工頭發(fā)的,有工資表,有工人簽名
現(xiàn)金給的
建筑安裝工程 出委托書就可以了,不管用什么支付的。 現(xiàn)金支付應(yīng)該有個(gè)人的簽字。
可以這樣理解,應(yīng)收賬款是總包方,其他應(yīng)付是工人工資,但是實(shí)際發(fā)生地在同一個(gè)項(xiàng)目地點(diǎn)。財(cái)務(wù)經(jīng)理想把以前其他應(yīng)付款清掉,現(xiàn)在分錄怎樣做呢?
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款
借貸不平的話, 用壞賬損失?還是用現(xiàn)金沖掉?
是收不回來的話,做壞賬準(zhǔn)備,差額做壞賬。
其他應(yīng)付是正數(shù)的話是收不回來吧?
其他應(yīng)付款余額是多少?應(yīng)收賬款余額是多少?分別是多少?