同學(xué),你好 你的方案可以的
(內(nèi)賬)老板私戶轉(zhuǎn)入100我的賬戶做費(fèi)用報(bào)銷 借:其他應(yīng)收款-我的賬戶100 貸:其他應(yīng)付款-老板的賬戶 費(fèi)用報(bào)銷時(shí) 借:管理費(fèi)用20 貸:其他應(yīng)收款-我的賬戶20 理論上其他應(yīng)收款的賬面余額是100-20=80 但因?yàn)檫€有老板另外一家公司的錢也經(jīng)過我這個(gè)賬戶,而且另外一家公司的業(yè)務(wù),跟這家公司的業(yè)務(wù)是沒有聯(lián)系的,導(dǎo)致其他應(yīng)收款余額是85,差額的5元應(yīng)該怎么做樣,我想按85的來做賬 就是說我想在銀行賬戶上是85元,可是我做賬務(wù)處理只有80,差5元應(yīng)該怎么做
老師,我司費(fèi)用報(bào)銷和發(fā)工資的是用老板的私戶付的,外賬一般是借老板的錢付,掛了其他應(yīng)付款,目前其他應(yīng)付款掛賬有100萬左右了,其他應(yīng)付款跨年未清掉的話,會(huì)涉及哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢 想清掉這100萬其他應(yīng)付款,但公戶不夠錢,用法人的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)錢進(jìn)去,賬務(wù)處理入實(shí)收資本,繳納印花稅,到12月份將公戶的100萬轉(zhuǎn)到法人的個(gè)人賬戶清掉其他應(yīng)付款,這樣可行嗎
請問老師,有筆其他應(yīng)付款-老板,這個(gè)長期掛賬了,然后公戶這錢已經(jīng)做業(yè)務(wù)用了,此時(shí)可不可以把這筆賬轉(zhuǎn)為實(shí)收資本成為法人的認(rèn)繳金額呢?比如法人認(rèn)繳金額200,其他應(yīng)付款180,那么把這筆轉(zhuǎn)為實(shí)收資本180,并去工商備案可以嗎?戶里并沒有錢
老師你好,公司2021年12月收到房租發(fā)票21萬,當(dāng)時(shí)公司賬面上沒有錢,老板用自己的私人賬戶轉(zhuǎn)賬10萬元,前任會(huì)計(jì)是這樣做賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用-房租 21萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 21萬 今年4月老板往公司賬面上轉(zhuǎn)了5萬元,4萬元又付了房租,我是這樣做的 借:銀行存款 5萬 貸:其他應(yīng)付款-老板 5萬 那我支付房租時(shí)應(yīng)該怎樣做呢?是借:其他應(yīng)付款-老板 4萬 貸:銀行存款 4萬,對不對???
老師,我們公司基本戶沒錢,支出的費(fèi)用都是其中一股東的老婆李某墊付的(李某用微信,支付寶,現(xiàn)金都付過)李某在公司擔(dān)任后勤主管,所發(fā)生的費(fèi)用,會(huì)計(jì)賬貸方做的都是其他應(yīng)付款-李某,現(xiàn)在公司法人要求把其他應(yīng)付款-李某全部換成其他應(yīng)付款-法人(意思就是欠法人的錢),到時(shí)公賬有錢還款打給法人賬戶,但是科目更改為"其他應(yīng)付款-法人"后,所對應(yīng)的每筆業(yè)務(wù)記賬憑證后需要附哪些憑證呢,我這邊怎么操作合適?三個(gè)月的賬其他應(yīng)付款款有十幾萬
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
好的,其他應(yīng)付款跨年未清掉有什么涉稅風(fēng)險(xiǎn)呢
同學(xué),你好 金額過大,會(huì)引起稅務(wù)局的關(guān)注
其他應(yīng)付款跨年未清掉,我司是要付利息給法人嗎
同學(xué),你好 你們之間有合同嗎?如果合同約定沒有利息,就沒有利息
沒有合同
同學(xué),你好 金額比較大,最好補(bǔ)一個(gè)借款合同
憑收據(jù)入賬的
分月借的,一次借十幾萬,這樣需要借款合同嗎
同學(xué),你好 都是需要發(fā)票入賬的
我的意思是,借法人的錢,我司開收據(jù),憑收據(jù)入賬 借:現(xiàn)金 150000貸:其他應(yīng)付款-法人 150000,這樣可以嗎,還是每次向法人借錢都要借款合同
同學(xué),你好 你可以這樣,就是簽個(gè)框架協(xié)議,就是合同寫明,公司向法人借款,具體金額見收據(jù)和銀行回單
老師可以發(fā)一下模板給嗎
同學(xué),你好 你可以參考一下
好的,謝謝
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!