你好,取得收入, 計入 借應收賬款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費
我們公司營業(yè)執(zhí)照上有研究開發(fā),技術等的業(yè)務,技術人員也挺多的,現(xiàn)在公司外包了一個公司的研發(fā)任務,怎么做賬呢?是他們那邊給我們發(fā)工資還是他們把研發(fā)費用打到我們賬上,我們做收入呢
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發(fā)票,我計入借應收賬款貸其他業(yè)務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發(fā)票了,老板的意思是計入研發(fā)費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
我公司是搞研發(fā)的,給移動公司簽了一個合同,發(fā)票是信息技術服務,給他們研究了一個項目,我計入借應收賬款貸其他業(yè)務收入了,這樣對嗎,可以記入研發(fā)費用嗎
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發(fā)的項目,然后從另外一個公司請了技術服務咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結轉成本
老師您好,我們公司和其他公司合作研發(fā)了一個品種,我們公司負責研發(fā),我們公司是上市許可持有人,這個品種已經(jīng)取得藥品注冊證書,當時對方按照比例支付給我們合作研發(fā)款的,這個批件現(xiàn)在以我們公司名義賣了,然后要給合作方分錢,需要怎么分,涉及什么稅,要怎樣做賬,我們之前收到合作研發(fā)費時借:銀行存款 貸:研發(fā)支出,我們給對方開了技術服務的發(fā)票
老師 這題不會 麻煩講解一下
老師,商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,當月銷售次月結賬開票,賬務和稅務上的處理
螺絲刀入賬放到管理費辦公費還是材料費
貨已收到,發(fā)票還未到,到月底是否應該先暫估入庫?
老師,請問新開的工廠,新車間的隔墻改造費用,地坪漆費用應計什么科目?
老師您好,預交這增值稅,怎么做賬怎么申報增值稅,在哪里能查到預交的增值稅
商品購銷協(xié)議書上注明的是甲方以統(tǒng)一零售價供貨給乙方,乙方實銷月結的方式結款,賬務處理
請問因其他權益工具投資,對方宣告分配現(xiàn)金股利和發(fā)放現(xiàn)金股利,發(fā)生的匯兌差額,是不是計入其他綜合收益
老師,這個月有留底抵欠稅還需要計提嗎?還是直接計提用負數(shù)表示?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅