您好,確認成本,不是研發(fā)費用
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發(fā)票是技術(shù)服務發(fā)票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術(shù)服務發(fā)票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問這個技術(shù)服務,如何正確的結(jié)轉(zhuǎn)成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本對嗎? 主營業(yè)務成本-技術(shù)服務 8000 貸:用什么科目結(jié)轉(zhuǎn)這個技術(shù)服務最正確?
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項目服務,開的信息技術(shù)服務的發(fā)票,我計入借應收賬款貸其他業(yè)務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術(shù)服務的發(fā)票了,老板的意思是計入研發(fā)費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
我公司是搞研發(fā)的,給移動公司簽了一個合同,發(fā)票是信息技術(shù)服務,給他們研究了一個項目,我計入借應收賬款貸其他業(yè)務收入了,這樣對嗎,可以記入研發(fā)費用嗎
老師,你好,請問一下,我們是檔案整理服務類的公司,提供信息技術(shù)服務的,在開發(fā)票的時候可以開具1個點的發(fā)票嗎? 昨天我開了一張2萬多的普票,開的一個點,今天錢到賬了,是不是應該做分錄,借主營業(yè)務收入,貸主營業(yè)務成本,,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入?月底需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么操作呢?
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個研發(fā)的項目,然后從另外一個公司請了技術(shù)服務咨詢,對方說開票開研發(fā)和技術(shù)服務費,款項我支付給了對方,未收票,是計入借預付賬款還是應付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費用-費用化支出,貸:應付或預付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
但是老板要計入研發(fā)費用啊,意思是這個項目本來就是研發(fā)的,購入的服務就是研發(fā)費用,我愁怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本去,今年研發(fā)費用不夠
您好,研發(fā)計入費用,就不能有收入
那有沒有什么辦法處理一下呢?我想把這筆購買服務計入研發(fā)費用里,否則不符合高企的研發(fā)標準了,其他業(yè)務收入可以一直沒有成本或者轉(zhuǎn)移一些別的生產(chǎn)成本來代替嗎,有沒有風險?
您好,給您的回復都是最準確的