之前你分錄是怎么做的加計(jì)扣除的?
老師,我7月份報(bào)完增值稅,繳完款后,第二天稅務(wù)局,通知,去年增值稅表四加計(jì)抵減本期發(fā)生額,沒(méi)有填,讓我去稅務(wù)局大廳更正報(bào)表,我去稅務(wù)局大廳,已經(jīng)更正好,現(xiàn)在的問(wèn)題是我繳稅交了29334.78元,,但是因?yàn)楦龍?bào)表,更正后應(yīng)交增值稅是27679.76元, 老師這是我8月16號(hào)的繳費(fèi)明細(xì),現(xiàn)在報(bào)表更正了,增值稅是27679.76元,分錄怎么寫(xiě)呢
老師好,單位20年加計(jì)抵減聲明填寫(xiě)了15%的,21年收到電話讓更正為10%的,以及更正增值稅申報(bào)表,那企業(yè)所得稅申報(bào)表季度和年度的是不是都要更正?我50年的賬已經(jīng)結(jié)了,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)怎么處理呢?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,請(qǐng)問(wèn)我是要在2020年12月調(diào)整賬務(wù)處理呢?還是在2021年調(diào)整?
老師好,我們公司去年加計(jì)抵減15%聲明錯(cuò)誤,今年更正聲明為10%并且更正增值稅附加稅申報(bào)表繳納稅款了,但是沒(méi)有更正年報(bào),請(qǐng)問(wèn)如果我在2021年調(diào)整要怎么處理呢?
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
計(jì)提加計(jì)抵減: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸:其他收益 抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(增值稅加計(jì)抵減) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)抵減負(fù)數(shù) 貸:其他收益負(fù)數(shù)
好的謝謝老師
不用客氣工作愉快。