您好,這個不能用工資沖銷的
老師,可以用借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款—暫估 這樣來暫估成本嗎?
服務行業(yè)的工資可以用來沖應付賬款-暫估嗎
勞務公司之前暫估了成本,現(xiàn)在可以用工資沖應付賬款暫估不,該怎么處理做分錄?
建筑行業(yè),發(fā)票沒有來,需要暫估成本,分錄對不對,1.暫估成本 借主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估應付款 2.來發(fā)票 借工程施工 貸銀行 同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸工程施工 同時沖暫估 借主營業(yè)務成本 負數(shù) 貸應付賬款-暫估應付款 負數(shù)
接受代賬公司的賬,看到上任會計做了這么一筆分錄 借:應付賬款-暫估 貸:應付職工薪酬-應付職工工資 之前有暫估一筆服務成本,是這樣做的 借:主營業(yè)務成本-服務 貸:應付賬款-暫估 可以這樣做嗎?看上去怪怪的
稅務局要求提供成本費用佐證,廠房租賃是個人房東來的,簽的租賃合同也是法定代表人和房東人簽,有收據(jù),沒有發(fā)票可以作為證明嗎
小規(guī)模,酒店行業(yè),部分周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品,領用時就一次性攤銷了,金額比較高的可以五五攤銷嗎?
老師,車已折舊完,公司再賣給個人需要交哪些稅
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅人,繼續(xù)施展項目建筑服務,開發(fā)票300萬專票,3個點,增值稅是90000元,在異地預繳增值稅,是按多少預繳,是90000的增值稅全部預繳了嗎?
在類似問問之類的平臺發(fā)錯圖片怎么刪除
地方鎮(zhèn)政府為鄉(xiāng)鎮(zhèn)籃球賽發(fā)起的捐款,由單位進行的捐贈屬不屬于公益性捐贈?只有鎮(zhèn)政府開具的收據(jù)。
合伙律師事務所,合伙律師3人的工資可以稅前扣除嗎?
麻煩老師給看一下[呲牙] 單位貸款買車,后期還款需要公戶打給法人,由股東個人卡還款。 購進時分錄: 借:固定資產(chǎn) 進項稅 貸:銀行(首付部分) 長期借款(貸款本金) 還款分錄: 借:其他應收款股東 貸:銀行 借:長期借款(無利息支出) 貸:其他應收款股東 這樣對嗎?
八級軍殘證掛在工作單位,我個人和公司會得到哪些好處
新接手的公司,之前做過固定資產(chǎn)也沒有發(fā)票,可以不折舊,不管它嗎?就當沒有
服務行業(yè)的工資不就是它的成本嗎,然后應付賬款-暫估的也是成本,委培抹額不能沖呢
計提工資的時候,先把暫估沖銷了 再計提
怎么做分錄阿,能舉例說明一下不
借:主營業(yè)務成本? ?貸:應付賬款-暫估? ?沖銷借:主營業(yè)務成本? (負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估(負數(shù))
怎么看不懂喔,如果我需要計提的工資是27690的話,借:主營業(yè)務成本 27690 貸:應付職工薪酬 27960 沖暫估,借:主營業(yè)務成本 -27960 貸:應付賬款-暫估 -27960,我這樣做對嗎
對,就是這么做分錄的
如果按照上面我寫的分錄,報表里面就會出現(xiàn)主營業(yè)務成本,但是又沒有收入,就會造成收入成本 不配比,可不可以把這兩筆分錄不能合并成一筆,:借應付賬款-暫估 27960 貸:應付職工薪酬 27960
沒問題,你這么做也可以
就是兩筆合成一筆也可以的哈
嗯,沒問題,是可以的