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老師,您好!我想咨詢:單位有項目在異地,按規(guī)定按2%在建筑施工地預繳增值稅,但是稅局為了要支持當?shù)囟愂?,預繳金額比實際預繳數(shù)大。那么針對這項目我每次開票只能按不含稅收入的2%抵減增值稅嗎
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
我公司為建筑工程有限公司,現(xiàn)承包一項目勞務清包,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在需要開票,是開“建筑服務” 工程服務 1% 的稅率嗎?異地預繳也是按1%征收率預繳全部增值稅嗎?
老師,我們是建筑公司,一般納稅人,工程在異地,現(xiàn)在要開9%的增值稅專用發(fā)票,要去預繳稅款的話按幾個點預繳呢
你好,老師,我們現(xiàn)在開建筑服務的發(fā)票,在施工地點要預繳申報增值稅,去稅務局要填預繳表,預繳表上項目部蓋章后,現(xiàn)在新規(guī)定稅務局不給蓋嗎?
轉(zhuǎn)讓股權價格是1萬元。交多少錢的稅
老師,請問電子稅務局能導出現(xiàn)金流量表嗎
一張發(fā)票上可以開兩個項目名稱不一樣的金額嗎
老師,你好,如果是2022年的時候之前公司公戶收進來一筆10萬的款,但是一直沒開票出去,現(xiàn)在一直掛著,那這樣要怎么處理呢
你好,比如注冊資本6666萬元,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓法人,沒有實繳。稅務局要做股權轉(zhuǎn)讓。股權轉(zhuǎn)讓份額是指:6666萬股嗎?股權轉(zhuǎn)讓合同價格是1萬元。股權原值是0。這樣填嗎
2023年度的利潤稅務局讓調(diào)整補繳60萬,我在2025年5月怎么做這個賬呢
小規(guī)模公司,之前稅務財務報表填錯了,要更正嗎?還是更正年度的就行
老師好。請問我們捐贈了10萬給基金會,收到的捐贈收據(jù),這10萬元能在稅前扣除,沖減利潤嗎?
員工住宿費,員工先墊付出去,后面再報銷的話,是入什么科目
如何快速提升財務專業(yè)能力,向財務經(jīng)理看齊
您好,要看具體的情況哦,是否預繳: 不用預繳:項目地與機構地在同一地級市;在預繳地月銷售額小于等于10 萬元(季度小于等于30 萬元 ,2023.1.1 - 2027.12.31 優(yōu)惠期)。 需要預繳:項目地與機構地不在同一地級市,且在預繳地月銷售額大于等于10 萬元(季度大于等于30 萬元)。 預繳金額計算(2023.1.1 - 2027.12.31 優(yōu)惠期): 無分包款:預繳稅額 = 300 萬 /(1 %2B 1%)*1%約=2.97 萬元 。 有分包款:預繳稅額 =(300 萬 - 分包款)/(1 %2B 1%)*1% 。
如果開的是專票3個點呢,是按1個點(300/(1+1%)*0.01預繳,還是按300/(1+3%)*0.03
?您好,開3%預繳還是1%, 需預繳的情況:項目地跨地級市且月銷售額超 10 萬(季超 30 萬),按1% 預征率預繳,即:預繳額 = 300 萬 /(1%2B1%)*1%約=2.97 萬元。 不用預繳的情況:項目地同地級市,或月銷售額小于等于10 萬(季小于等于30 萬),直接回機構地申報 3% 增值稅(9 萬元)