同學(xué)你好 對的 是貿(mào)易還是生產(chǎn)型的
老師,澳大利亞出口件已離境,是不是當(dāng)月就要開具發(fā)票?那稅率是多少,如果可以退率是不是就選擇0稅率?
老師,本月有出口件,報關(guān)單的日期如果是本月得話,是不是就必須在當(dāng)月開具發(fā)票?那我們是生產(chǎn)企業(yè)的,開具發(fā)票是按13稅率還是零?
有個問題想請教你一下,就是我們是一般納稅人,但是就是我們有那個運運輸?shù)哪莻€發(fā)票,他說簽一份合同就可以是免稅的,免稅的話,就相當(dāng)于是多少錢就是多少錢,就是就是普票,普票的話就是費用發(fā)票,但是就說如果說是我們不簽?zāi)莻€的話,讓他開專票的話,他的專票的稅率只有1%,那這樣子是要專票劃的來,還是要普票劃的來一點,該怎么選擇。 如果不簽合同的話,他們普票專票都是1%的,怎樣選擇好點呢?我們還要出稅錢
老師,我公司是貿(mào)易類出口退稅企業(yè),去年12月開了出口發(fā)票。但今年發(fā)現(xiàn)其中有一個商品金額10萬退稅率為0,應(yīng)按內(nèi)銷開具發(fā)票,可我當(dāng)時開的是0稅率發(fā)票,現(xiàn)在要回去更正申報表的話,免稅金額那里怎么填呢,扣除掉這10萬嗎,內(nèi)銷這10萬按不開票申報?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。 現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會導(dǎo)致多退稅給企業(yè)了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應(yīng)退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計算的。退稅退的是進(jìn)項,直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進(jìn)項啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當(dāng)然就不存在多退!
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會計也應(yīng)該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫
生產(chǎn)型的,現(xiàn)準(zhǔn)備開銷售普票
這個稅率是13% 生產(chǎn)型的是13%
可以退稅,那我開銷售發(fā)票選的是0稅率,是不是說銷售稅沒有的意思?那下個月申報是不是依舊得申報出口退稅?
外貿(mào)的才是0稅率 生產(chǎn)型的是13%
老師的意思是說開票依舊開的是13稅率?
生產(chǎn)型的出口發(fā)票是13%的稅率
好的,那就開13%發(fā)票
嗯 這個開13%的發(fā)票就行了
開普票還是專票好呢,老師,
對方?jīng)]要求
這個開普票就可以了哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝