你好,注銷是沒法還的,要轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入里面,也就是相當(dāng)于轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面了。
老師好,我家一般納稅人,有時(shí)賬戶沒有錢,有一股東就以他的名義往賬戶存點(diǎn)錢好交費(fèi),這分錄是,借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款~~嗎? 還是,借,銀行存款。貸,其他應(yīng)收款 怎嗎區(qū)分,甚噢時(shí)候用其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付 但是有時(shí)候,公司往賬戶存錢,不想用現(xiàn)金去存太麻煩,就用一股東的個(gè)人賬戶直接轉(zhuǎn)到公司賬戶里了,但是銀行顯示是這股東的名字存的,這不是從這股東借款,所以有時(shí)我就摘要寫存現(xiàn)金,借,銀存。貸現(xiàn)金可以嗎
老師,我想問一下個(gè)體戶主營(yíng)收入的錢轉(zhuǎn)入到老板私人賬戶上,這個(gè)就相當(dāng)于分紅,我原來記到其他應(yīng)付款里面了年末想沖掉其他應(yīng)付款,由于個(gè)體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應(yīng)付股利,年末的時(shí)候我可以這樣做嗎?借利潤(rùn)分配貸應(yīng)付利潤(rùn),借應(yīng)付利潤(rùn)貸其他應(yīng)付款,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。老師我這樣做可以嗎?
公司注銷,銀行銷戶,賬上只有50了,柜員說除了利息,結(jié)算下來還倒差銀行40。然后現(xiàn)金轉(zhuǎn)了筆進(jìn)去補(bǔ)扣管理費(fèi)。那轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)進(jìn)銀行的這幾十塊錢無法報(bào)銷了可以做這個(gè)分錄嗎?還是說有哪種更好的處理辦法 收錢-借:銀行 -貸:其他應(yīng)付款 銷賬 借-其他應(yīng)付款 貸-未分配利潤(rùn)
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行,但是當(dāng)時(shí)做的管理費(fèi)用貸銀行,23做賬直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)可以嗎?問題2多年不付的款項(xiàng)(多個(gè)供應(yīng)商加起來金額是1373.04元)應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎(總金額198.2元)問題4 以前年度有個(gè)應(yīng)付賬款借方余額(其實(shí)對(duì)方已開票。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候漏記了這個(gè)發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個(gè)購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對(duì)嗎(稅款還沒錯(cuò)她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
公司收到銀行單是人社中心轉(zhuǎn)到賬上703元穩(wěn)崗返還,會(huì)計(jì)分錄如何做?到時(shí)候申報(bào)三季度所得稅中需要放在已記入成本費(fèi)用的職工薪酬中么?
老師,什么是企業(yè)所得稅稅負(fù)?
請(qǐng)問一下,合伙企業(yè)用什么準(zhǔn)則呀?賬務(wù)跟公司賬務(wù)有什么主要的區(qū)別呀
老師 員工報(bào)銷出差過程中給項(xiàng)目上領(lǐng)導(dǎo)買煙送的禮這個(gè)發(fā)票一塊入到差旅費(fèi)里好呢還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
老師,生產(chǎn)水泥攪拌罐,成本核算用方法,是品種法還是分部法,分批法,具體怎么核算,您能幫我寫個(gè)詳細(xì)的步驟嗎
老師,開票系統(tǒng)商品和服務(wù)稅收分類編碼選取的依據(jù)是什么
你好老師,如果員工在10月份發(fā)了7——9月的工資,請(qǐng)問個(gè)稅怎么申報(bào)
第(3)項(xiàng)里面將委托加工的高檔化妝品收回后5%用于繼續(xù)加工成套化妝品,但是后面并沒有說用這5%生產(chǎn)的高檔化妝品賣了啊,不是應(yīng)該在賣的時(shí)候才可以抵扣委托加工被代收代繳的消費(fèi)稅嗎?然后就是問甲企業(yè)應(yīng)該交多少車輛購置稅,題目中購進(jìn)的6輛中輕型商用客車并沒有說6輛都是自用啊?為什么都要交車輛購置稅?
老師,融資租賃中的留購價(jià)款是在最初記錄固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值還是在租賃期滿時(shí),記入固定資產(chǎn)價(jià)值?
我們公司是服務(wù)型,有一個(gè)課程是一年期,那么學(xué)費(fèi)就每個(gè)月平攤,有一個(gè)課程終身可以學(xué)習(xí),那怎么做賬?麻煩老師給我解析一下
老師,你的意思是可以直接轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里去,對(duì)嗎
先轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入,然后營(yíng)業(yè)外收入轉(zhuǎn)到利潤(rùn)里面。
那如果我把之前的憑證調(diào)整一下,把借方利潤(rùn)分配調(diào)成其他應(yīng)付款呢
這樣利潤(rùn)表也不會(huì)變,其他應(yīng)付款科目也會(huì)金額也會(huì)少,對(duì)不
前期申報(bào)里的數(shù)據(jù)也不用更改
是的,本年利潤(rùn)不會(huì)變,其他應(yīng)付款科目減少。如果想要調(diào)整的話,原始憑證要寫成歸還借款。