您好 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,今年支付2018年的經(jīng)理獎(jiǎng)金,以前沒有進(jìn)行過計(jì)提。如何處理,會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是固定資產(chǎn),寫成應(yīng)付賬款,已經(jīng)年結(jié),如何處理,以前是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,按月計(jì)提,,如何處理
老師,您好。我們老板1月發(fā)放了年終獎(jiǎng),因?yàn)闆]有提前說會(huì)發(fā)年終獎(jiǎng),所以去年沒計(jì)提。那我改如何做分錄呢?謝謝老師。
早上好,老師,請(qǐng)問如果11-21年之前繳納的住房公積金,少繳了,然后現(xiàn)在補(bǔ)繳,請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄,和稅務(wù)上如何處理?謝謝
老師;支付股東投資返還款 如何做會(huì)計(jì)分錄呢? 去年一直都沒虧損,今年賬上有點(diǎn)錢,然后就把營業(yè)款轉(zhuǎn)給股東這個(gè)如何做賬務(wù)處理呢?做會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
無法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?
老師,印花稅稅務(wù)那是根據(jù)啥作為基數(shù)去核對(duì)我們申報(bào)的數(shù)據(jù),小規(guī)模納稅人做民宿的,是成本票的金額嗎?
為什么領(lǐng)導(dǎo)要我提供資料,要我配合她我就天生的很煩呢,之前在網(wǎng)上看過說財(cái)務(wù)要?jiǎng)e人提供資料你是很難的,老師,是這樣的嗎
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,分不出來的進(jìn)項(xiàng)稅額是怎么算的
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)本月交了,下月又開了負(fù)數(shù)可以退嗎?比如9月開了10萬已經(jīng)交稅了,下月有沖紅這張10萬的發(fā)票,那交的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)可以退嗎?
老師 公司做玉石銷售的 我們找個(gè)人 專門幫我們?nèi)ナ袌鲞x品找供貨商 我們把貨款直接轉(zhuǎn)給供貨商 我們可以讓幫我們選品的人成立公司給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎?如果可以 我們?nèi)〉玫姆?wù)費(fèi)發(fā)票有扣除比例嗎 還是可以全額扣除
老師注冊(cè)商標(biāo)怎么注冊(cè)呢
需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目嗎?
您好,不通過的,謝謝
能指導(dǎo)一下在什么情況下的業(yè)務(wù)才需要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整科目呢?
單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下,以前年度發(fā)生的金額比較大的損益類科目錯(cuò)誤,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算。