您好,理解里面的內(nèi)容就可以
老師你好,我要建立帳套,接賬前的銀行存款是2百萬。實際對賬單銀行存款余額是10萬。具體查不出什么原因?qū)Σ簧?。那我接這個賬能不能在銀行存款下設(shè)置一個二級明細:銀行存款結(jié)賬數(shù)把他之前系統(tǒng)里的銀行存款金額寫上,然后我在設(shè)置一個二級明細科目:銀行存款1.從我做賬時我就把銀行的進和支都用銀行存款一來體現(xiàn)這樣能分開就能每個月和銀行對賬單對上了,這樣可以嗎老師
老師你好,請教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報稅,然后9月底再做的賬)做賬的時候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅13114.92。因為就是6月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進項>銷項時的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項>進項時,她們是做的與進項>銷項相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因為用的科目不一樣,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進行調(diào)整啊,能詳細說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師你好,我想咨詢下,餐飲門店,菜金每天支付,支付時是由采購元填寫采購清單的,后面附有采購底單,對方寫的收據(jù)等,菜金發(fā)票是累計到月底同意開的,我支付款項是是不是直接付付款回單做預(yù)付賬款,月底收到發(fā)票再將底單及發(fā)票轉(zhuǎn)入原材料科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好,老師,怎樣高效看明白科目余額表,然后將數(shù)據(jù)填寫到每月成本支出
老師你好,麻煩幫我看一下我的科目余額表,5月都好著呢,但是到6月份庫存現(xiàn)金貸方發(fā)生額為負數(shù),我只是在6月份沖紅3做的憑證,借:主營業(yè)務(wù)成本1886000貸庫存現(xiàn)金1886000,6月做同樣的分錄,然后金額是負數(shù)而已。請問我這是哪里出問題了呢?如何調(diào)賬呢?
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請問國際運輸費這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報是不是在期間費用明細表里面運輸費、倉儲費一欄,填境外支付?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
看本期發(fā)生額就可以