你的總的收入會不會小于成本,這樣的話稅務(wù)局會找你們的。
老師,我們收入130萬,成本29萬,成本是不是太少了?收入這么多,要有多少成本合適??? 這樣所得稅是不是要交好多
老師好!上月收入算錯(cuò)了,多報(bào)了,在這個(gè)月沖掉多做的收入,但這月成本就大于收入了沒關(guān)系嗎?
老師好!我是一般人,上月收入多成本少,這個(gè)月收入少了成本多了,這樣可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶,7~9月份我多報(bào)了4000多收入,本來收入6萬多,多報(bào)了4000多,有7萬多了,,10~12月份我可以少報(bào)4000收入,是這樣子嗎?
老師,給員工績效考核怎么設(shè)置好?我們現(xiàn)在每個(gè)月收入很少,但是固定成本還不少,原先給員工的提成都是收入直接乘以提成比例,員工拿的是挺多,可是公司是虧的。應(yīng)該按每個(gè)月收入除以當(dāng)月成本再來算提成嗎?這樣就有很多個(gè)月可能收入還沒成本高,這樣是不是就不用分提成了?
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計(jì)稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
累計(jì)的收入大于成本,就是當(dāng)月的收入成本不匹配了,上個(gè)月收入多,進(jìn)項(xiàng)票沒來,都這個(gè)月來了,這個(gè)月又沒有太多收入,導(dǎo)致成本比收入還多,上個(gè)月多交了增值稅,這個(gè)月又沒稅了,這樣可以嗎?
不是按月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的情況下可以的。
那這個(gè)月收入少,成本多,是不是就形成留抵了?
不是留底的,你的利潤當(dāng)月虛減
我說的是增值稅,這個(gè)月成本多,進(jìn)項(xiàng)稅不就多了嗎?不是形成留抵嗎?我想的不對嗎?
增值稅和收入什么關(guān)系
你做你的收入,你抵扣的,用你的其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣就是了,你勾選的時(shí)候,你需要抵扣多少,選擇多少,不是根據(jù)你的成本來選擇抵扣的發(fā)票。
您的意思是說,我這個(gè)月收入少,我就別勾太多進(jìn)項(xiàng)是嗎?那我不勾選進(jìn)項(xiàng)稅,那我收到的成本票還記賬嗎?
借主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、銀行存款。
要是這樣記還是把成本記上了,這個(gè)月就虧損了,成本大于了收入,形成了當(dāng)月虧損,收入成本當(dāng)月不匹配,累計(jì)的匹配,這樣可以嗎?
可以這么做的,可以的。
那我把進(jìn)項(xiàng)稅也全部勾選了,形成留抵可以嗎?以往也是當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月就勾選了,要不放在待認(rèn)證里,下次還得把待認(rèn)證轉(zhuǎn)出來,我不明白這樣做是為什么?
一般納稅人增值稅,稅務(wù)局那邊考核你的稅負(fù),如果你的稅負(fù)達(dá)不到的話,容易預(yù)警,有風(fēng)險(xiǎn)。
建議你每個(gè)月多多少少的交一點(diǎn)增值稅。
我們之前每個(gè)月都有稅,就這一個(gè)月沒稅不行嗎?鑒證咨詢服務(wù)增值稅的稅負(fù)是多少?。?
你好 是的 增值稅稅負(fù)2%的
如果我們這個(gè)月按留抵操作的話,也是超過您說的比例的,是不是就可以按留抵操作了?
你好 是的 可以這么做的
也就是說增值稅的稅負(fù)也是看累計(jì)的,偶爾一個(gè)月沒稅是允許的,對嗎?
看季度 一般是這個(gè)的