你好,是的,你的理解是正確的
應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅要單獨(dú)交嗎?,還是并入利潤總額一起交,如為虧損就不用交了
企業(yè)所得稅預(yù)繳前是虧損的,利潤總額是負(fù)數(shù),單位有以前其他應(yīng)付款掛帳,很久付不出去的,可以轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入,增加利潤總額么
我們小規(guī)模內(nèi)帳只有生產(chǎn)成本,應(yīng)收賬款,實(shí)收資本、主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)付職工薪酬這幾個(gè)科目,現(xiàn)在年底結(jié)轉(zhuǎn)了,把工資結(jié)轉(zhuǎn)到成本的借方,主營業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)本年利潤再由本年利潤轉(zhuǎn)到成本的貸方,余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是虧損嗎
先前會(huì)計(jì)把主營業(yè)務(wù)收入做成預(yù)收賬款了,但是增值稅計(jì)提了,想問一下,我能直接把預(yù)售調(diào)整成主營業(yè)務(wù)收入嗎?因?yàn)閺娜ツ暌婚_始就做成了預(yù)售賬款,這樣調(diào)整數(shù)額還很大,但是這個(gè)申報(bào)表營業(yè)收入和季報(bào)應(yīng)該都對(duì)不上
所有收入都記成了預(yù)收賬款,如果把預(yù)收賬款轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)收入,涉及要交所得稅,如果我目前虧損,用預(yù)收賬款數(shù)減去我的虧損數(shù)額,是不是就是我的營業(yè)利潤了?
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬左右沒有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
預(yù)收賬款600萬,目前虧損200萬,那我的營業(yè)利潤就是400萬,那么營業(yè)稅就是100萬,凈利潤就是300萬,我計(jì)算的正確吧
是的,你的計(jì)算是正確的