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之前我們是免稅的,所以進項不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要轉(zhuǎn)出,請問怎么轉(zhuǎn)?

2021-08-24 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-24 14:33

你好,之前是借管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款?

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你好,之前是借管理費用還是主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款?
2021-08-24
同學你好!是的? 不能抵扣的 這個的話? 需要轉(zhuǎn)出的
2021-09-11
是的,就是你說的那樣子的
2025-04-26
你好;? 你去? 操作? 開紅字信息表 ;然后去做轉(zhuǎn)出分錄。? 在附表2去報轉(zhuǎn)出申報? ; 收到負數(shù) 發(fā)票 做紅字分錄? ?
2022-05-10
那么就要補稅的哈
2024-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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