同學(xué)你好!是的? 不能抵扣的 這個(gè)的話? 需要轉(zhuǎn)出的
之前我們是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么轉(zhuǎn)?
我的理解是, 增值稅為零的,進(jìn)項(xiàng)還是可以抵扣的。 免征增值稅的,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。 對(duì)嗎?
免征增值稅的項(xiàng)目不能抵扣進(jìn)項(xiàng)?那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出嗎?
免征增值稅項(xiàng)目,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,都啥是免增值稅的,
老師,之前用于退稅的不小心勾選抵扣了,現(xiàn)在想重新退稅,之前抵扣的要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是選擇進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表18行(免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳