你好 你之前放著這個(gè)科目要轉(zhuǎn)出 :借 合同履約成本貸 貸待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅處理
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證我都做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,現(xiàn)在要認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng),怎么寫(xiě)分錄
老師,之前放待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額科目里的,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了不符合抵扣,請(qǐng)問(wèn)待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)?
老師,我才來(lái)這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫(xiě),入賬這樣做,都沒(méi)問(wèn)題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無(wú)余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
之前把進(jìn)項(xiàng)放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,現(xiàn)在認(rèn)證需要結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么寫(xiě)?
老師,之前拿到進(jìn)賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費(fèi)/應(yīng)繳增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要加一個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,怎么把之前的未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目,會(huì)計(jì)分錄和摘要怎么寫(xiě)
長(zhǎng)投初始入賬 借:長(zhǎng)投2400 貸:銀行存款2000 投資收益400 差異是入投資收益嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下這兩題是對(duì)的嗎
客戶多打的0.5元,怎么平賬
老師好 我們公司現(xiàn)在加入了一個(gè)新股東 他注入資金大概 一百萬(wàn),我現(xiàn)在期初建賬 ,比如說(shuō)三大報(bào)表 ,除了現(xiàn)在每天的現(xiàn)金日記帳,我應(yīng)該著手準(zhǔn)備哪些你有建議嘛
老師,簡(jiǎn)易征收公司,過(guò)節(jié)送禮一萬(wàn)元如何賬務(wù)處理
老師,這個(gè)題答案看了之后還是不太理解
老師,您好!咨詢下,公司應(yīng)收賬款無(wú)法收回,會(huì)計(jì)口徑目前已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出科目;稅務(wù)口徑,企業(yè)匯算清繳時(shí)調(diào)整明細(xì)表,一般是在[二] 扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目 其他,還是[三] 資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目 其他 這兩個(gè)地方 同步相應(yīng)做調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,新辦理的小規(guī)模建筑公司,可以開(kāi)材料發(fā)票13或者11的稅率嗎?開(kāi)出的材料銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,收到進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,其他權(quán)益工具投資(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間計(jì)入其他綜合收益的金額結(jié)轉(zhuǎn)到留存收益;那交易性金融資產(chǎn)(股權(quán)性投資)處置時(shí)要將持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)至投資收益么?
工商年報(bào)時(shí),填的社?;鶖?shù)是不是電子稅務(wù)局申報(bào)的那個(gè)基數(shù),公司申報(bào)的基數(shù)是3756,填年報(bào)里填的單位繳費(fèi)基數(shù)就是3756對(duì)嗎,
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