你好,帳上掛著應(yīng)收賬款的情況下借應(yīng)收賬款新客戶 貸應(yīng)收賬款老客戶, 這個(gè)收入你們還分客戶嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我們業(yè)務(wù)接了一個(gè)新客戶,新客戶第一次下單金額沒(méi)超過(guò)1萬(wàn)美金,然后現(xiàn)在出貨是跟客戶另一個(gè)供應(yīng)商一起拼柜報(bào)關(guān),貨代那邊只能寫一個(gè)公司的名字,客戶的另一個(gè)供應(yīng)商金額大,貨代肯定是寫另外一個(gè)供應(yīng)商的名字出口報(bào)關(guān),那這樣我們這邊怎樣處理呢,沒(méi)有報(bào)關(guān)單,又會(huì)收到外匯款
我們倉(cāng)庫(kù)東西是左手倒右手,就是平時(shí)都是零庫(kù)存,從廠家進(jìn)貨馬上就發(fā)給客戶了,還有些前幾個(gè)月的客戶那邊發(fā)票未開(kāi)出去,之前進(jìn)貨供應(yīng)商發(fā)票不知道全部收回來(lái)沒(méi)有,之前會(huì)計(jì)是在進(jìn)銷存憑收到和開(kāi)出發(fā)票做進(jìn)銷存結(jié)轉(zhuǎn)成本,我該怎么盤庫(kù),重新建庫(kù)存?
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購(gòu)買相對(duì)應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個(gè)商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因?yàn)橹暗谝荒觊_(kāi)業(yè)的時(shí)候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來(lái)商家給到客戶的衣服老是出問(wèn)題,商家后來(lái)直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個(gè)商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來(lái)就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因?yàn)橹皇谴沾?,又比較零散,所以就找了第三家來(lái)給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開(kāi)發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開(kāi)發(fā)票呢?
老師你好~我們是做經(jīng)銷業(yè)務(wù)的,商品有一年的包換服務(wù),現(xiàn)在客戶拿半年前的商品來(lái)?yè)Q換新的說(shuō)商品有問(wèn)題,我們從庫(kù)存中拿新的一模一樣商品先還給他了,之后我們?cè)倌媚莻€(gè)有問(wèn)題的商品跟廠家換了一個(gè)新的回來(lái)。請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)賬該怎么做呢?
老師好!我新接的一家公司賬,之前會(huì)計(jì)掛了很多子虛烏有的往來(lái)科目,比如說(shuō)之前掛的預(yù)收賬款定金,后來(lái)客戶提貨沒(méi)有沖,又重新掛了其他應(yīng)收款這樣的,那現(xiàn)在都跨年跨月了!能不能在8月紅沖重做?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
對(duì)。收入也掛著客商在?
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入老客戶,負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入新客戶
那這個(gè)數(shù)據(jù)如何取數(shù)呢,看本年累積計(jì)的貸方余額嗎?
看發(fā)生額合計(jì)當(dāng)時(shí)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方老客戶的發(fā)生額,或者是你看一下你們需要轉(zhuǎn)多少寫多少
就是說(shuō)如果發(fā)生數(shù)有幾年,就調(diào)這幾年合計(jì)的累計(jì)發(fā)生額,是嗎?
這樣我們的應(yīng)收才能和收入能對(duì)上,是吧?
是的,對(duì)的,是這么做的。
好的。謝謝老師!
不用客氣,工作愉快