就把20萬回來票的紅沖沒有回來,發(fā)票的不紅沖納稅調(diào)整交所得稅就行。
暫估借原材料20萬,貸應(yīng)付賬款暫估20萬,借生產(chǎn)成本20萬,貸原材料;借庫存商品20萬,貸:生產(chǎn)成本20萬,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬,跨年收到發(fā)票是30萬,現(xiàn)在分錄怎么寫?會涉及到應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅的分錄?
老師,去年暫估了30萬,借主營業(yè)務(wù)成本30,貸應(yīng)付賬款30 今年截止到匯繳只能回來20萬的票,借主營業(yè)務(wù)成本-30貸應(yīng)付賬款-30 借主營業(yè)務(wù)成本20貸應(yīng)付賬款20,這樣對嗎,剩的十萬繳稅,怎么做分錄
老師,剛從代賬那拿回的賬,每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬,去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了,如果匯算清繳不去調(diào),賬拿回來今年去開到發(fā)票沖回來,有沒有問題
老師,剛從代賬那拿回的賬,去年每個季度結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是 借 主營業(yè)務(wù)成本30萬,貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30萬,去年下來暫估應(yīng)付款有八十多萬了,要今年6月份才能拿到發(fā)票,那5月匯算清繳要不要不去調(diào),
2023年年底,暫估了一筆成本50萬,在匯算清繳前成本票只收到了30萬,還有20萬的成本票沒收到,那今年這個賬務(wù)處理完怎么做,去年做的是,借主營業(yè)務(wù)成本50 貸其他應(yīng)付款50,然后今年收到的30萬成本票,我是這樣做的,先沖紅原來暫估的成本借主營業(yè)務(wù)成本-30貸其他應(yīng)付款-30然后接著又做了一次正數(shù)的,借主營業(yè)務(wù)成本30貸銀行存款30,不知道是否正確。
老師您好,請問計算車間人工工時,是從什么節(jié)點計算的,生產(chǎn)飲料行業(yè)是從哪個步驟確認(rèn)開始時間呢?燒鍋爐還是配料?
老師,客戶產(chǎn)品壞了要換個件,我們走維修是13個點嗎
老師,交接時前任會計給到我一張科目匯總表,里面的其他應(yīng)付的數(shù),他說包括2020年的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的數(shù)據(jù),還有他的預(yù)付賬款我按他的分戶賬敲上去之后也對不上,請問老師我能不能其他應(yīng)付和預(yù)付賬款不給他錄明細(xì)啊,錄一個總數(shù),直接往后做賬可以嗎
老師,公司向法人借錢,如果備注寫向個人借款,那么將來公司還要還法人錢?如果備注寫投資款,那么將來公司就不用還錢了?
請問,電子稅務(wù)局里企業(yè)基本信息里業(yè)主信息的法定代表人電話怎么變更
我公司員工簽給勞務(wù)公司,工資我這邊發(fā),社保勞務(wù)公司交,收到勞務(wù)公司開來的發(fā)票(管理費和社保費)入什么科目
老師,客戶把產(chǎn)品退回來給他換個件再重新發(fā)給他,這個我們跟他簽什么合同,我們怎么給客戶開票
老師,我是生產(chǎn)型出口退稅,為啥我的報關(guān)單導(dǎo)入后,出口貨物勞務(wù)明細(xì)那邊無數(shù)據(jù)呢?
老師,我今天第一天到代賬公司上班,同事拿了一堆發(fā)票給我,讓我核對后把和相對應(yīng)的憑證發(fā)票放一起,我該怎么操作,謝謝
一般納稅人建筑公司從小規(guī)模處取得3%專票種子發(fā)票,勾選類型是選按票面稅額抵扣還是按前面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣
老師今年來多少票沖多少暫估,最后應(yīng)付賬款還剩10萬,怎么辦
應(yīng)付賬款10萬在賬上掛著等付款時就平了。
是交10萬的企業(yè)所得稅/0.05是5000所得稅
應(yīng)該怎么做分錄
對呀就是匯算清繳調(diào)整之后補交稅款的分錄。要是調(diào)要是調(diào)整10萬就用這個10萬來計算出來的所得稅,你要是小微企業(yè)就是10萬×5%。
?你好 : 相關(guān)分錄如下: 1企業(yè)準(zhǔn)則處理 : 補提所得稅時: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 (3)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業(yè)準(zhǔn)則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 (2)繳納時: 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)繳所得稅 貸:銀行存款
老師今年的賬上應(yīng)付賬款10萬,怎么做分錄
今年不用處理了,還是在漲工分路上放著呢? 你要是沒有付款什么分錄也沒有。
應(yīng)付賬款剩下的10萬一直掛著嗎
你好 還款就平了 不付款就掛著?
借應(yīng)付賬款10 這樣行嗎老師貸其他應(yīng)付款10
不清楚你為啥要做一筆 不清楚你為啥要做一筆這個分錄啥意思?
暫估的這個錢沒有付款,就在這掛著證明咱欠人錢。 這個業(yè)務(wù)是真實發(fā)生的,就在這掛著。 我們暫估不是造假,所以這個錢你到時候要還回去。
及時票沒來,交了所得稅,這個欠款還是要開票是嗎,我以為交了所得稅就不需要開票了
因為咱沒有回來發(fā)票才調(diào)整交的所得稅,這樣理解不? 要是回來發(fā)票,咱不就是不用調(diào)整了嗎?
發(fā)票以后也開不了,應(yīng)付賬款還是一直掛著嗎
應(yīng)付賬款這個和發(fā)票沒有關(guān)系,他和你付沒付款有關(guān)系? 你付錢了,你就沖減應(yīng)付賬款沒付錢就掛著。
如果不付了也不開票了,也交了企業(yè)所得稅,需要調(diào)到本年利潤未分配利潤嗎
錢不用付了,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
借應(yīng)付賬款10貸營業(yè)外收入10,對嗎老師,
你好是的對的是的對的?