你好,對的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅
請問 賣出去庫存商品取得了銀行存款可不可以這樣寫? 借:銀行存款 貸:庫存商品 應交稅費-銷項稅
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款 那么我賣出去了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅 對嗎?
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業(yè)務收入)
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款 中間這個是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項
一般納稅人: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 借:銀行存款 應收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個庫存商品會一直越來越多呀 怎么做是對的呢 借:庫存商品 貸:應交稅費-進項稅額 應付賬款 借:應付賬款 銀行存款
我們辦公場地轉租給B公司,他們只想注冊個公司而已不會進行實地經(jīng)營,會存在什么風險嗎
老師:申報殘保金,在職職工人數(shù)是怎么填的,是按去年12月最后一天的人數(shù)嗎
貿(mào)易型出口企業(yè),只要在營業(yè)執(zhí)照范圍內(nèi)的訂單,都可以做吧
超市小規(guī)模,關于聯(lián)營扣點,分錄怎么寫?購銷分錄怎么寫?積分充值分錄?舉個例子說明。 做內(nèi)賬,付給代理記賬公司服務費要不要向對方要發(fā)票?沒有簽合同,除了發(fā)票還有其他原始憑證嗎?
我們付款只有32500但是對方開票就開32565這個65不用付,這個怎么做賬
老師,公司沒有收入,也沒開過票,賬面的庫存現(xiàn)金還是借法人的,注銷時資金要怎么處理
異常享受“六稅兩費”優(yōu)惠政策風險提示提醒,主要是什么原因
應收賬款債權轉讓給股東,借:營業(yè)外支出 貸:應收賬款 這樣處理對嗎
我們公司注冊了一家小規(guī)模納稅人的公司,是跟別的公司合作承接演唱會的項目,演唱會合作方是韓國的公司?,F(xiàn)在銀行默認額度是20萬,還沒有進行稅務登記,過幾天可能公司要進來一兩千萬的項目款,我怎么給別人開票?并且支付出去?
營業(yè)執(zhí)照辦理下來后最晚多久,辦理稅務登記證,
老師,那我賣出去的時候庫存商品少了,貸方怎么不體現(xiàn)庫存商品的減少?
借 主業(yè)務成本 貸 庫存商品
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 100 應交稅費-進項稅 13 貸:銀行存款 113 那么我賣出去了 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 132.74 應交稅費-銷項稅 17.26 老師,這是我想的,是比較現(xiàn)實的吧?
還有,借 主業(yè)務成本 貸 庫存商品
借:主營業(yè)務成本100 貸:庫存商品100 對吧?
你好,對的,你的理解是對的? ?
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 100 應交稅費-進項稅 13 貸:銀行存款 113 那么我賣出去了 借:銀行存款 150 貸:主營業(yè)務收入 132.74 應交稅費-銷項稅 17.26 老師,我主要是想問增值稅是怎么回事?銷項-進項?
應交增值稅=銷項-進項的
老師,我有進項一定有銷項嗎?
有進項不一定有銷項
老師,那我沒有銷項,我的進項很多一直都有,那怎么辦?
進項很多一直都有,沒有銷項,不納增值稅
是銷售了才有銷項嗎?不銷售沒有
你好,是銷售了才有銷項
老師,你知道贈送嗎?視同銷售?
根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,下列行為應當視同銷售: ⑴增值稅中視同銷售的確認?!对鲋刀悤盒袟l例實施細則》規(guī)定,以下8種行為視同銷售: ①將貨物交付他人代銷; ②銷售代銷貨物; ③設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送至其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; ④將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應稅項目; ⑤將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物作為投資,提供給其他單位或個體經(jīng)營者; ⑥將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于分配給股東或投資者; ⑦將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; · ⑧將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。