你好,學(xué)員 確認(rèn)收入的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時(shí):借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 中間這個(gè)是否可以直接跳過:賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對(duì)不對(duì)?商品采購時(shí)法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時(shí) 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
一般納稅人: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 應(yīng)收賬款 老師 是這樣的分錄嗎 我這個(gè)庫存商品會(huì)一直越來越多呀 怎么做是對(duì)的呢 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 銀行存款
會(huì)計(jì)主管喜歡根據(jù)銀行收款回單借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款, 第二張記賬憑證根據(jù)銷售發(fā)票來借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 根據(jù)付款回單做一張憑證,借預(yù)付賬款。貸銀行存款, 再根據(jù)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 這樣也是可以的吧,^_^
企業(yè)是小微企業(yè),同時(shí)也申請(qǐng)了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,可以在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計(jì)入管理費(fèi)用中的福利費(fèi)。請(qǐng)問匯算清繳時(shí)要怎么處理
老師!請(qǐng)教:不管哪種類型的公司 (比如:個(gè)體戶、一人有限責(zé)任公司或者是兩個(gè)或兩個(gè)以上的股東的有限責(zé)任公司)是不是每月都應(yīng)該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報(bào)的網(wǎng)頁
進(jìn)口的增值稅=(關(guān)稅計(jì)稅額+關(guān)稅+消費(fèi)稅)*稅率 對(duì)不?
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)4月個(gè)稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個(gè)稅扣繳端,這個(gè)怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個(gè)美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請(qǐng)問年終科目余額表里面銀行存款科目,應(yīng)怎么體現(xiàn)銀行存款這個(gè)大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個(gè)月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個(gè)員工,一起申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)好像系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 就沒問題是嗎
就是說我自己做個(gè)分錄結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 主營業(yè)務(wù)成本就是我的庫存商品的價(jià)格對(duì)嗎
是的,沒問題的,學(xué)員
我看了下好像沒有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 那我就自己做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 主營業(yè)務(wù)成本就是我的庫存商品的價(jià)格對(duì)嗎
自己做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄 主營業(yè)務(wù)成本就是庫存商品的價(jià)格
是的,你說的很對(duì)的,學(xué)員
老師 實(shí)收資本也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 一直都有余額不平 分錄分享個(gè)呢
你好,實(shí)收資本是所有者權(quán)益科目,是有余額的,不結(jié)轉(zhuǎn)的
好的老師
好的學(xué)員,周末愉快