你好! 不可以的,需要確認(rèn)收入的 然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師你好我購買一批貨500元,賣3000元。稅率都是3%分錄購買時:借:庫存商品485.44應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項14.56貸:銀行存款500 賣出時:借:銀行存款3000貸:庫存商品2912.63銷項稅87.37這樣對么
請問 賣出去庫存商品取得了銀行存款可不可以這樣寫? 借:銀行存款 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅
老師請教一下,采購商品入庫存,借方寫庫存商品。銷售商品出去了,卻沒有反映庫存減少呢? 借方:銀行存款,貸方:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
賣出時 借銀行存款 貸銷售費(fèi)用 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 (銷項稅額) 一樣嗎?
比如我買了一堆商品 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 那么我賣出去了 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 對嗎?
老師個體戶工程文修隊購進(jìn)些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬元,公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備20萬元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當(dāng)年計提壞賬準(zhǔn)備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備20萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準(zhǔn)備10萬元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備65萬元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準(zhǔn)備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義啊?
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 對不
是的,你的理解很對 然后再做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
老師 借:銀行存款 200 貸:主營業(yè)務(wù)收入150 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 50 就這樣帶上數(shù)也是對的吧?
借銀行存款200 貸主營業(yè)務(wù)收入200/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(銷項稅額)200/1.13*13%
昂,老師,主營業(yè)務(wù)收入增加記在貸方對吧?
是的,你的理解很對
應(yīng)交稅費(fèi)銷項稅也是增加了,記在貸方對吧?
是的,你的理解很對
老師,收入增多了是我的吧?
是的,你的理解很對
應(yīng)交稅費(fèi)也是我應(yīng)該交出去的吧?
是的,是應(yīng)交的增值稅。
老師,為什么銀行存款是主營業(yè)務(wù)收入+應(yīng)交稅費(fèi)呢?銷項稅我要交給別人的,為什么要加上他呢?
賣方先把錢收上來,然后再納稅。
銷項稅問誰先收上來?
買貨的人,需要支付的。
老師,再就是固定資產(chǎn)的清理你懂不?
你好!可以的 可以問的