借其他應(yīng)收款貸勞務(wù)成本。
請(qǐng)教下老師,物流公司一般納稅人,4月支付運(yùn)輸用車(chē)租車(chē)押金4萬(wàn),賬務(wù)處理:借其他應(yīng)收款-押金4萬(wàn)貸銀行存款4萬(wàn)。支付租車(chē)租金1.52萬(wàn),賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—租金 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款1.52萬(wàn)。7月支付租金3.7萬(wàn),取得專票4萬(wàn),賬務(wù)處理:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—租金,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款3.7萬(wàn) 應(yīng)付賬款0. 3萬(wàn)。10月取得3.7萬(wàn)7月租金發(fā)票3.7萬(wàn)。因租車(chē)改為了以租代售,7月開(kāi)具的發(fā)票作為4月押金轉(zhuǎn)租金發(fā)票。對(duì)4月和7月已經(jīng)入賬的賬務(wù)處理如何更正。
老師你好 4月5月份已經(jīng)結(jié)帳的一份發(fā)票發(fā)現(xiàn)在4月5月重復(fù)做賬了, 借:勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)收款~某某項(xiàng)目備用金 請(qǐng)問(wèn)老師這種情況在6月如何處理???
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)新注冊(cè)的運(yùn)輸公司,2月份成立,5月份才做稅種核定,領(lǐng)購(gòu)發(fā)票,開(kāi)立銀行賬戶,那2-4月份人員工資在五月份通過(guò)對(duì)公賬戶發(fā)放,但是5月份才開(kāi)立公積金戶繳納公積金,6月份才開(kāi)社保戶繳納社保,按理來(lái)說(shuō)只要通過(guò)對(duì)公賬戶發(fā)工資就得給人家繳納社保,那目前這種情況應(yīng)該如何做賬呢
老師好,4月份我司預(yù)收工程定金3萬(wàn),還預(yù)付勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn),(4月份財(cái)務(wù)處理:借:銀行3萬(wàn),帶:預(yù)收3萬(wàn),借:預(yù)付2萬(wàn),借:銀行2萬(wàn))5月完工開(kāi)了一張發(fā)票收入建筑工程收入9.9萬(wàn),(借:應(yīng)收5.9萬(wàn)借:預(yù)收3萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9.9萬(wàn)(小規(guī)模)5月到勞務(wù)發(fā)票3.5萬(wàn),(4月份定金付了2萬(wàn))借:勞務(wù)成本3.5萬(wàn),貸:應(yīng)付1.5萬(wàn),預(yù)付2萬(wàn),轉(zhuǎn)了成本:借:主營(yíng)成本,貸:勞務(wù)成本(那么6月份客戶要求把尾款5.9萬(wàn)用代發(fā)工資的形式來(lái)發(fā)放工資,這樣的話如何處理???
你好老師,我6月份支付了一筆備用金給法人個(gè)人賬上,我當(dāng)時(shí)記了借:其他應(yīng)收款陳***,貸銀行存款。我現(xiàn)在7月份拿到5月份當(dāng)時(shí)開(kāi)出的加油發(fā)票,我現(xiàn)在記借:管理費(fèi)用-加油費(fèi),貸:其他應(yīng)收款陳**,這樣正確嗎。
老師,參加國(guó)內(nèi)的展會(huì),比如說(shuō)上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會(huì),交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊(cè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫(xiě)
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬(wàn),這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢(qián)個(gè)稅
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷(xiāo)還是次月攤銷(xiāo)
你好,我想問(wèn)一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問(wèn)題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購(gòu)發(fā)票也是4月開(kāi)的,但是出口發(fā)票5月初才開(kāi)的,那我5月的時(shí)候可以申請(qǐng)出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對(duì)吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒(méi)錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車(chē)輛發(fā)生的洗車(chē)費(fèi)可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,24年賬上做了工資,但有的沒(méi)申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒(méi)有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷(xiāo)暫估的成本?
要紅沖嗎?憑證復(fù)印一份就行了嗎?還是
你好是的,紅沖的。原始憑證可以沒(méi)有。