你好 合計超過45萬的 普票部分也要全額計提繳納增值稅及附加
小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開增值稅專票15萬,已經(jīng)繳納過增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開普票開了20萬,但是今年新政策是季度不超45萬免普票部分增值稅,三個附加稅政策還是超過30萬就全部減半繳納嘛? 請問三個附加稅如何繳納?
開具了專票和普票超過45萬,專票已經(jīng)交過增值稅和附加稅,剩下的普票部分是需要繳納增值稅和附加稅的對嗎
小規(guī)模納稅人季度代開了專票,又開具了普票,專票不超過45萬,申報附加稅時是不是要連同專票的增值稅一塊申報附加稅
也就是說季度銷售額不超過45萬包括普票、專票和不開票的不含稅銷售額之和,如果三者的和超過45萬,全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過45萬,只需專票繳納增值稅,普票和無票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對嗎?
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應(yīng)交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應(yīng)付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
老師,附加稅只在45萬以內(nèi)減免對嗎
是的!你的理解正確!