你好 合計(jì)超過(guò)45萬(wàn)的 普票部分也要全額計(jì)提繳納增值稅及附加
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專(zhuān)票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
小規(guī)模企業(yè)二季度代開(kāi)增值稅專(zhuān)票15萬(wàn),已經(jīng)繳納過(guò)增值稅和城建稅 (城建稅減半)。二季度自開(kāi)普票開(kāi)了20萬(wàn),但是今年新政策是季度不超45萬(wàn)免普票部分增值稅,三個(gè)附加稅政策還是超過(guò)30萬(wàn)就全部減半繳納嘛? 請(qǐng)問(wèn)三個(gè)附加稅如何繳納?
開(kāi)具了專(zhuān)票和普票超過(guò)45萬(wàn),專(zhuān)票已經(jīng)交過(guò)增值稅和附加稅,剩下的普票部分是需要繳納增值稅和附加稅的對(duì)嗎
也就是說(shuō)季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn)包括普票、專(zhuān)票和不開(kāi)票的不含稅銷(xiāo)售額之和,如果三者的和超過(guò)45萬(wàn),全部都繳納增值稅,如果三者的和不超過(guò)45萬(wàn),只需專(zhuān)票繳納增值稅,普票和無(wú)票收入就不用繳納增值稅了,這樣理解對(duì)嗎?
小規(guī)模開(kāi)普票季度超45萬(wàn)了需要繳納增值稅和附加稅么,是年不超過(guò)500萬(wàn)就是不用交么
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽(tīng),員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見(jiàn)唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來(lái)的
截圖當(dāng)中的這道題,如果說(shuō)他沒(méi)有放棄減免稅政策的話,這道題的結(jié)局會(huì)是怎么算?把計(jì)算過(guò)程寫(xiě)一下,可以嗎?
太忙了沖賬的報(bào)銷(xiāo)單,沒(méi)有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說(shuō)難聽(tīng)話,員工直接講不簽就不簽
一個(gè)一般納稅人銷(xiāo)售一個(gè)自建房銷(xiāo)售額1500萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)預(yù)交怎么計(jì)算?實(shí)際繳納該怎么計(jì)算?把豎式列出來(lái)。特別是關(guān)于適用稅率。
老師,附加稅只在45萬(wàn)以內(nèi)減免對(duì)嗎
是的!你的理解正確!