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我買的辦公用的出庫單,對方開的專票,我記入管理費用,借管理費用,貸銀行存款嗎,還是要借管理費用,應交稅費,增值稅,貸銀行存款

2021-08-23 17:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-23 17:31

你好 你如果是一般納稅人 需要 借 管理費用 應交稅費-進項稅 貸 銀行存款

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:32

好的,我改一下分錄,這個分錄改了會影響其他的嗎,還有哪里要改嗎?我這是去年12月份的賬

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:37

借? 應交稅費-進項稅 貸 利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:37

這是什么

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:38

我不是在原分錄上面修改一下,加一個應交稅費嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:38

你直接修改12月份的賬?

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:38

我沒結賬

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:38

我的賬都可以修改的

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:39

那就把錯誤的憑證刪了? 然后錄入正確的

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快賬用戶5052 追問 2021-08-23 17:39

那序號不對,可以嗎,序號就不連接了

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齊紅老師 解答 2021-08-23 17:57

直接修改錯誤的憑證

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你好 你如果是一般納稅人 需要 借 管理費用 應交稅費-進項稅 貸 銀行存款
2021-08-23
普票沒有進項稅額的問題。
2021-08-24
您好,這個的話借:固定資產 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(稅費減免) 貸:管理費用? ?這個是對的
2024-07-19
你好 收入是什么意思 收入不應該是借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅。 如果是紅沖福利費的,借銀行存款,貸應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,借管理費用福利費負數(shù) 支出的話是借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬, 借應付職工薪酬,貸銀行存款。
2022-03-22
你是抵扣增值稅的憑證錯了嗎
2021-07-14
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