你好不可以抵扣的宿舍的做的福利費(fèi)不允許抵扣增值稅。
你好,我們公司租用其他公司的宿舍作為我公司的員工宿舍用,并且取得對方開具的電費(fèi)增值稅專票,請問如何做賬,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
我司報銷員工拿來的抬頭為公司全稱的宿舍房租增值稅專票請問這張專票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
個人開的公司抬頭的增值稅專用發(fā)票,如果一直沒有拿來報銷抵扣進(jìn)項(xiàng),會有什么風(fēng)險嗎
我公司為員工租入員工宿舍,拿到增值稅專用發(fā)票,然后對進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在已經(jīng)對抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅更改了報表 同時補(bǔ)交了增值稅,那我賬上這個要怎么做賬
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業(yè)務(wù)收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協(xié)議,她們是不是可以申報專項(xiàng)附加扣除少交個稅了
以前年度賬務(wù)調(diào)整,可以只更改年度報表及所得稅,不更改季度報表及所得稅嗎?如果季度報表不更改 最新一期季報可以直接使用新報表嗎,前后不一致會怎么樣?應(yīng)該怎么操作?
老師,我們上個月在銀行承兌貼現(xiàn)了,我需要讓出納提供我些什么做為做賬的附件呢,
老師 我們那個電子發(fā)票的航空運(yùn)輸電子客票行程單 購買方寫了個人 沒有寫單位 不能認(rèn)證抵扣 可以計算抵扣嗎
老師您好,我們是小公司,財務(wù)主管說中級會計上的東西根本用不到,說考了有什么用,能解決公司的問題嗎?是這樣的嗎?
老師,我們的設(shè)備租個別人,收取租賃費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么做,謝謝
老師,個體戶申報個人所得稅經(jīng)營所得時的營業(yè)收入是按不含稅還是按含稅的金額來申報?
老師,您看下23年的加權(quán)平均數(shù)和資本化率這么算對不對
小規(guī)模納稅人,上月收到一筆無票收入,當(dāng)時手動把稅算進(jìn)去了,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅。但是這個月客戶又要發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
批量開的發(fā)票,怎么批量沖紅?
計算員工工資,單休月薪5000 出勤3天離職了 5000?26??3是嗎
取得了專票為什么不能抵扣?我司為員工租房??!
你好,員工的房租屬于福利費(fèi)吧,福利費(fèi)是不允許抵扣增值稅的。
分錄借。管理費(fèi)我~福利費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅130 貸。庫存現(xiàn)金 得做轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅 借 :管理費(fèi)用~福利費(fèi)130(紅字) 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅130(紅字) 是這樣做嗎
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金。 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
最后一筆借方管理費(fèi)用福利費(fèi)是紅字對吧
你好是個蘭字的。 沒有寫紅字的就是藍(lán)字。