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老師!我想問這樣怎么發(fā)工資 問題:應(yīng)發(fā)工資1000元,請(qǐng)假了一天扣了100元,社??哿?00元,個(gè)稅扣了200元,實(shí)際發(fā)放工資300元

2021-08-23 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-23 11:51

同學(xué)你好 這個(gè)直接按照900計(jì)提就行了

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 11:52

老師!計(jì)提本月工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬900 貸:應(yīng)付職工薪酬 900

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 11:53

老師發(fā)放工資怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 12:07

借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款300 貸應(yīng)交個(gè)稅200 貸其他應(yīng)付款400

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 12:08

那扣款100元是不是不用管的

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齊紅老師 解答 2021-08-23 12:18

嗯 這個(gè)是不用管的

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 14:13

老師!是不是先計(jì)提本月工資,再發(fā)放上月工資的?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:23

不用 這個(gè)沒有規(guī)定必須誰(shuí)在前

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 14:27

計(jì)提工資和實(shí)際發(fā)放工資金額不對(duì),以后是不是需要調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:31

對(duì)的 多計(jì)提的紅沖 少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 14:32

調(diào)整是不是到年尾再做得

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 14:33

還是上月計(jì)提多了,下月就得紅沖

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:41

不用 可以直接操作的

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 14:50

老師怎么直接操作?

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齊紅老師 解答 2021-08-23 14:59

就是什么時(shí)候發(fā)現(xiàn)多計(jì)提就紅沖 少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提

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快賬用戶3595 追問 2021-08-23 15:04

老師補(bǔ)計(jì)提是分錄是不是這樣 補(bǔ)計(jì)提上月少計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資

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齊紅老師 解答 2021-08-23 15:14

對(duì)的 就是正常計(jì)提的分錄

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同學(xué)你好 這個(gè)直接按照900計(jì)提就行了
2021-08-23
你好,可以做 借:管理費(fèi)用等1200 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 -社保200 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅50 銀行存款650 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保100 營(yíng)業(yè)外收入200
2024-12-16
同學(xué)你好 應(yīng)發(fā)工資里面包含基本工資1000元,崗位津貼1000元,公司承擔(dān)社保900元,提成1500元,餐補(bǔ)200元這些嗎
2021-09-14
同學(xué)您好,1、計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用―工資, 貸:應(yīng)付職工薪酬―工資。 2、實(shí)際發(fā)放: 借:應(yīng)付職工薪酬―工資, 貸:銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)人所得稅
2024-01-17
借管理費(fèi)用工資3000 貸應(yīng)付職工薪酬工資3000, 借應(yīng)付職工薪酬工資3000 貸銀行存款2585, 應(yīng)交其他應(yīng)收款,個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保415、 借管理費(fèi)用,社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保。 借,應(yīng)付職工薪酬,社保 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保415貸,銀行存款。
2025-03-15
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