你好,期初數(shù)據(jù)是六月份的 年初數(shù)據(jù),是去年十二月份的。
老師,你好,請教你一下,就是之前我們公司的外賬是給外賬公司在做,現(xiàn)在準(zhǔn)備接回來,我起賬的話,是不是從頭開始把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),還是說我之前直接把數(shù)據(jù)合計,然后從7月份開始起賬啊
老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請的代理記賬,現(xiàn)從7月份開始自己做賬。請問下:自己公司新買了一個賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師 如果我從別的公司交接賬過來 我要從7月開始做賬 錄入初始數(shù)據(jù)應(yīng)該錄哪個時間段的呢
老師,我們從3月份開始用的財務(wù)軟件,錄入的期初數(shù),后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動,比如應(yīng)收賬款期初是100,后來發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是300,如何調(diào)整過來呢,應(yīng)該怎么做分錄
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
那我是讓對方公司只發(fā)一份6月的科目余額表還是發(fā)一份今年1-6月份的
你好,都要,之前年度的也得要過來。
單位得需要存檔的,如果稅務(wù)局查以前年度的賬,你沒有的話也不行
好 我填財務(wù)初始余額的時候 有一個本年累計借方和貸方 這個地方填的是哪個階段的數(shù)據(jù)呢 對方給我了一個20年10月到21年6月的科目余額表 是不是需要讓他單獨(dú)發(fā)一個6月份的
你好,一到六月份的借方貸方發(fā)生額合計。