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老師 如果我從別的公司交接賬過來 我要從7月開始做賬 錄入初始數(shù)據(jù)應(yīng)該錄哪個時間段的呢

2021-08-23 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-23 10:44

你好,期初數(shù)據(jù)是六月份的 年初數(shù)據(jù),是去年十二月份的。

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快賬用戶8068 追問 2021-08-23 10:46

那我是讓對方公司只發(fā)一份6月的科目余額表還是發(fā)一份今年1-6月份的

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:48

你好,都要,之前年度的也得要過來。

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:48

單位得需要存檔的,如果稅務(wù)局查以前年度的賬,你沒有的話也不行

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快賬用戶8068 追問 2021-08-23 10:50

好 我填財務(wù)初始余額的時候 有一個本年累計借方和貸方 這個地方填的是哪個階段的數(shù)據(jù)呢 對方給我了一個20年10月到21年6月的科目余額表 是不是需要讓他單獨(dú)發(fā)一個6月份的

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齊紅老師 解答 2021-08-23 10:55

你好,一到六月份的借方貸方發(fā)生額合計。

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你好,期初數(shù)據(jù)是六月份的 年初數(shù)據(jù),是去年十二月份的。
2021-08-23
您好,是從5月份開始往后錄的
2022-06-23
同學(xué)你好:軟件能實(shí)現(xiàn)先做7月份的賬后遷移數(shù)據(jù)的話就可以。但是7月份的期初余額要先錄入進(jìn)去。你這個問題偏軟件操作了。我理解的是你想先做七月的憑證,后遷移數(shù)據(jù),這樣軟件可能不允許。
2021-07-09
您好同學(xué) 當(dāng)初期初錄錯了,報表是平的嗎
2022-03-22
你好1;? ? ?你們要整理好期末數(shù)據(jù)的; 比如你11月建賬; 你要用整理好的 10月末的期末數(shù)據(jù)來建賬的;? ?
2022-11-01
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