您好同學(xué) 當(dāng)初期初錄錯(cuò)了,報(bào)表是平的嗎
老師好。我們公司從代賬公司把賬接回來(lái)了,代賬公司只給了老板資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表。如果我按資產(chǎn)負(fù)債的期末數(shù)作為我的期初數(shù),從這個(gè)月開始錄入新的賬套。是有應(yīng)收、應(yīng)付的。那這樣我后期該怎么平掉這些有期初的科目呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師應(yīng)付賬款沒有明細(xì),我設(shè)置期初數(shù),直接應(yīng)付賬款-期初數(shù),可以吧,可是期初數(shù)是7540,因?yàn)橛幸还P付款30000元的發(fā)票沒到呢,要是等發(fā)票到了做賬后,應(yīng)付賬款余額應(yīng)該是37540,這個(gè)數(shù)也就是原來(lái)會(huì)計(jì)建賬后的起初余額,如果我現(xiàn)在把應(yīng)付賬款設(shè)置成明細(xì)后,現(xiàn)在錄入的期初數(shù)是7540元,然后那個(gè)3萬(wàn)發(fā)票入賬后,我得把3萬(wàn)入到應(yīng)付賬款別的明細(xì)里(發(fā)票里的某個(gè)公司),這樣一來(lái)應(yīng)付賬款里的某個(gè)公司應(yīng)付賬款就有余額了,這可怎么辦呢
老師,我是今天建賬,賬套啟用日期是2021.12月份,開始我沒有錄入期初數(shù)據(jù),因?yàn)楣緵]有。然后我就開始做憑證,做完憑證,銀行存款還剩100萬(wàn),然后我結(jié)賬,返回到財(cái)務(wù)初始余額這個(gè)模塊,數(shù)據(jù)都還是0,做完分錄結(jié)完賬,數(shù)據(jù)為什么不帶過(guò)來(lái)呢,我現(xiàn)在結(jié)賬到2022年1月份,財(cái)務(wù)期初數(shù)據(jù)都還是0,上年的數(shù)據(jù)還是沒帶過(guò)來(lái),怎么辦呀,老師,現(xiàn)在期初余額也錄不進(jìn)去啦
老師,我們從3月份開始用的財(cái)務(wù)軟件,錄入的期初數(shù),后發(fā)現(xiàn)期初數(shù)有變動(dòng),比如應(yīng)收賬款期初是100,后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是300,如何調(diào)整過(guò)來(lái)呢,應(yīng)該怎么做分錄
老師,公司涉及股權(quán)變更,股東繳納了個(gè)稅及印花稅,實(shí)質(zhì)上沒有分紅,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?如果不處理,未分配利潤(rùn)還是原來(lái)那么多,
老師,匯算清繳的申報(bào)總表的管理費(fèi)用不是應(yīng)該從附表里面直接取數(shù)嗎,我這個(gè)附表填完了之后沒有上主表上呢,還有主表哪些是需要手動(dòng)填寫呢
你好老師請(qǐng)問(wèn)我用以前年度損益科沖銷了去年每個(gè)月多計(jì)提的工資,那這部分的數(shù)據(jù)是減利潤(rùn)表哪個(gè)月的呢
老師,12月開的發(fā)票,1月紅沖了,12月的主營(yíng)收算紅沖的這張票嗎
這部分是不是可以直接不填
老師,工資一年超過(guò)12萬(wàn)的話,匯算清繳的時(shí)候要補(bǔ)交稅嗎?
老師你好 想出口產(chǎn)品 現(xiàn)在需要辦理對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案表嗎。想出口產(chǎn)品 需要辦理哪些手續(xù)和證書
老師,收購(gòu)糧食企業(yè),收進(jìn)來(lái)再買,這屬于什么行業(yè)?屬于商貿(mào)企業(yè)嗎?
燃?xì)庑袠I(yè),營(yíng)業(yè)收入2419萬(wàn),安措費(fèi)怎么提???分錄怎么寫?
外貿(mào)公司如果多收匯很多,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
錄了期初,以前的賬軟件上沒有,就是這個(gè)月的數(shù),不知道怎么做分錄了
如果是這個(gè)月的直接做賬就行呢,如果不是這個(gè)月的,就是期初錄錯(cuò)的問(wèn)題,那你得找個(gè)另外一個(gè)科目跟他匹配呢,會(huì)計(jì)的借貸相平的,只有一個(gè)科目沒法調(diào)賬啊,而且業(yè)務(wù)是啥老師也不清楚,沒法告訴你怎么調(diào)呢同學(xué)
本來(lái)2月份的賬應(yīng)該在2月末的時(shí)候就知道準(zhǔn)確數(shù)了,因?yàn)閭€(gè)別家有調(diào)整,比如應(yīng)收a家的到2月末掛了100,到3月份給出了2月份掛賬的具體數(shù)是300,可是我這邊3月期初數(shù)已經(jīng)錄進(jìn)去了,沒辦法修改了,怎么做分錄調(diào)整一下呢
同學(xué)您好 根據(jù)你的進(jìn)一步描述,老師可以認(rèn)為是銷售東西確認(rèn)收入形成的應(yīng)收賬款,金額不大的話,可以補(bǔ)一個(gè)確認(rèn)收入的憑證就行了,也不涉及跨年,借應(yīng)收200貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
嗯,如果應(yīng)收是100,實(shí)際少,應(yīng)該怎么寫分錄呢
您好同學(xué),沖一下就行的
做相反的分錄嗎老師
您好同學(xué) 是的 做相反的分錄就行