你好,實(shí)際上沒有這些往來科目了嗎?沒有的話,最簡單的辦法就是你把這些往來科目直接對沖一下,但是不正規(guī),按說應(yīng)該查明白什么原因造成的這個(gè)結(jié)果,是不是有銀行存款沒有入賬??纯词遣皇怯秀y行回單沒有做到憑證里。
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個(gè)人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個(gè)我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應(yīng)付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應(yīng)收賬款余額在貸方,應(yīng)付賬款余額在借方。這個(gè)我應(yīng)該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
老師,公司的往來賬戶想進(jìn)行調(diào)整,之前有掛帳的余額應(yīng)該是0 但現(xiàn)在賬上還有余額,所以我準(zhǔn)備把應(yīng)收帳款和應(yīng)付賬款余額互相調(diào)整,但是借方還是剩余了30萬的余額,再怎么調(diào)整呢?
前期收到貨款都在預(yù)收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應(yīng)收賬款科目 1‘預(yù)收賬款借方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做? 2. 預(yù)收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做?
前期收到貨款都在預(yù)收科目核算,現(xiàn)在想調(diào)整到應(yīng)收賬款科目 1‘預(yù)收賬款借方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做? 2. 預(yù)收賬款貸方余額100萬 調(diào)到應(yīng)收賬款分錄怎么做
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請問在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開票才5萬塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請問金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒對上,是什么地方出現(xiàn)了問題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因?yàn)樯暾埜咂螅圆牧先霂煊蓭齑嫔唐犯某稍牧?,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
銀行都錄進(jìn)去了,實(shí)際沒有這些數(shù)字了,對沖之后還有個(gè)余額進(jìn)營業(yè)外收入嗎?那好幾十萬,利潤一下子大了,老板不愿意
你好,實(shí)在不行你就先對沖,然后呢,就只能交稅了,因?yàn)槟惚旧砟氵@個(gè)賬上也沒有別的科目可以沖減了。
要不然就是先掛賬。
可以沖庫存商品嗎?庫存也多了幾百萬
你好,那你只能充吧,你也沒有別的太好的辦法了。
好的,太難了這,那我需要寫情況說明附后面嗎
你好,你寫不寫的意義不太大,沒必要再寫了,因?yàn)楸旧硪膊皇翘?guī)。
好的好的
祝您生活愉快開心快樂