這個(gè)可以計(jì)入管理費(fèi)用的
老師您好!我公司是一家保安服務(wù)公司,提供保安和押運(yùn)服務(wù),請(qǐng)問(wèn)押運(yùn)車(chē)輛的洗車(chē)費(fèi)是記入成本核算還是記入銷(xiāo)售費(fèi)用?
老師,保安勞務(wù)派遣公司,給保安買(mǎi)的工作服,被褥和床、手電筒、對(duì)講機(jī)、防暴棍等,計(jì)入勞務(wù)費(fèi)用嗎,還是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師:小規(guī)模保安公司給保安買(mǎi)的服裝,記賬入生產(chǎn)成本?還是勞務(wù)成本?還是管理費(fèi)用?
你好老師:保安公司還沒(méi)有收入 1.支出的工資,勞保,體檢費(fèi),服裝費(fèi)這些費(fèi)用入成本科目嗎? 2.軟件記賬成本科目里面沒(méi)有勞務(wù)成本,怎么處理? 3.入了這個(gè)成本科目,是不是就會(huì)有存貨?
老師,我們公司的保安是保安公司勞務(wù)派遣的,每月直接給保安公司付的勞務(wù)費(fèi),此費(fèi)用是計(jì)管理費(fèi)用/勞務(wù)費(fèi),還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/勞務(wù)費(fèi)?二級(jí)科目是勞務(wù)費(fèi)嗎?
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說(shuō)要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒(méi)關(guān)系,這個(gè)錢(qián)不多,如果很多的話(huà),就把這個(gè)錢(qián)給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開(kāi)心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶(hù)端按合計(jì)數(shù)填寫(xiě)嘛,不知道您能不能理解我說(shuō)的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師:之前記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,具體怎么調(diào)賬?
借:管理費(fèi)用,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本