你好 包含的 你要是勾選的在里面
老師,通行費發(fā)票進項稅額認證后,在填增值稅申報表中也是填在 本期認證相符的增值稅專用發(fā)票欄嗎?謝謝
老師,商貿(mào)型外貿(mào)企業(yè)同時有內(nèi)銷和外銷,在申報增值稅前,進項稅額進行了退稅勾選,其中外貿(mào)部分進行的退稅勾選,在增值稅納稅申報時,1.這部分退稅勾選的金額也會出現(xiàn)在附表二第一欄認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,你好!熊金梅老師的進出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報課程,關(guān)于附表二的填寫,請問:出口貨物對應(yīng)的進項發(fā)票是做了退稅勾選,增值稅納稅申報時附表二第一欄本期認證相符的稅控增值稅專用發(fā)票這里,包含退稅勾選的發(fā)票嗎?還是說只有內(nèi)銷的進項發(fā)票呢?
老師您好,我想問下,報增值稅時附表二中第四項其他本期認證相符的增值稅專用發(fā)票一欄包括海關(guān)進口增值稅專用繳款書的金額嗎
通行費增值稅電子普通發(fā)票為什么在納稅申報時應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細)中“認證相符的增值稅專用發(fā)票”相關(guān)欄次中?不是普通發(fā)票嗎?
請問托管公司退回港雜費怎么入帳?
如果采購的單價比暫估的單價高,賬務(wù)應(yīng)怎么處理呢
老師,請問一下,我們物業(yè)公司去年每個月已經(jīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制確認了物業(yè)費的收入。沒有開票的也一起確認了,但是業(yè)主今年才來開去年的全部發(fā)票。那這樣賬務(wù)上要怎么調(diào)整。
你好,公司實繳制的年限是怎么算的
你好老師就是我們是小規(guī)模公司,但是注冊資本是10萬,兩個人搭伙的,另外一個沒有明確說,要退出,她當時投資款轉(zhuǎn)了3萬,她現(xiàn)在要求吧當時的投資款3萬還給到她,我轉(zhuǎn)款怎么備注啦,后面有沒有什么影響啦?
去年計提的獎金今年5月前沒實現(xiàn)匯算清繳已調(diào)增,賬上已沖減,那次年再匯算清繳的時候工資薪金的賬載金額直接按貸方累積額取值嘛?還是要考慮之前沖減的部分再調(diào)增
老師,請問一下我已經(jīng)不在以前的公司了,但是電子稅務(wù)局還顯示我是辦稅人員,怎么刪除?
老師我即將要兼職一個老板開了幾家書店的會計,每個月需要做些什么會計工作
老師含稅金額換算成不含稅金額公式怎么算2.稅負率公式怎么算呀
老師,去年暫估了成本,然后今年票沒有開回來,暫估還剩86400元,然后匯算清繳的時候沒有票的繳納了稅款,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做
附表二中這個第四項其他,是合計數(shù)嗎?哪幾項的合計數(shù)?
你好,他和第2欄的數(shù)據(jù)是一樣的,增值稅專票,機動車發(fā)票,還有你勾選的海關(guān)繳款書
只要是本期認證通過勾選平臺勾選的合計數(shù)填這里是嗎
對的是的是這么做的。
像車票這種不填在這欄對吧
車票的在第十欄和八B里面填寫。